確認收入時需要記銷項稅

一般人,出口業(yè)務。隨貨賣了一些紙。入了其他業(yè)務收入中。已報關并開了形式發(fā)票,但是無法出口退稅。確認收入時需要記銷項稅么?現(xiàn)在做的是借應收賬款 貸其他業(yè)務收入
我公司本月出口一批設備,現(xiàn)在有報關單還沒出口退稅,開具了形式發(fā)票,我做收入是借:應收賬款(合同價格),貸:主營業(yè)務收入嗎。是不是不記應交稅費-銷項稅,進項稅額轉出什么時候做呀?
老師,我們之前2023年有一筆其他業(yè)務確認了收入(小規(guī)模1%),借:其他應收款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 但是在本年升為一般納稅人了(6%),去年這筆收入又減免了,怎么沖銷這筆賬,稅金按原來的沖,報稅時又怎么處理
外貿(mào)公司5月出口一批貨物(已做暫估入庫),6月收入待確認,未收匯,已開出口發(fā)票,但6月進項票未收到,同時6月支付了貨款,對方7月1號給我們開了進項票, 確認收入需要結轉成本, 我是沖銷暫估后,直接做 借:庫存商品 ??????應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ??????貸:應付賬款/銀行存款: 借:應收賬款等 ???????貸:主營業(yè)務收入 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ???????貸:庫存商品 還是需要繼續(xù)暫估,等七月再重做呢? 因為7月需要預繳企業(yè)所得稅 那我6月還需要做以下這筆分錄嗎?或許有更優(yōu)的選擇? 貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ???????貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)
請問下老師關于出口退稅問題,12月的時候完成出口報關確認收入了,銷項票也開了,但是進項票沒收到,進項稅率13%,退稅率9%,4%的稅率差異賬務處理上要計提主營業(yè)務成本嗎?借:成本,貸:進項轉出?……要計提其他應收款出口退稅款嗎?借:其他應收,貸:出口退稅?
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票