你好,你的意思是說你沒開票呢,就確認(rèn)收入了,對(duì)嗎?
老師我們是一般納稅人,購買時(shí)的分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)做分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點(diǎn)的分錄。不寫增值稅
收取貨款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 出貨 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 等開票的時(shí)候,本期的附在分錄后面,次月的重新沖紅分錄,重新入賬 出貨的時(shí)候,是前面的借貸兩筆都在一張單子上上嗎?我想知道沖紅怎么做的分錄 有點(diǎn)迷
20年有一筆業(yè)務(wù)本來預(yù)收了一筆款項(xiàng),開票時(shí)忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫分錄?這個(gè)是之前的分錄1.預(yù)收時(shí):借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開票時(shí):借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1800
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當(dāng)時(shí)做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對(duì)方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
就是收到貨款了,沒有開票,也沒有發(fā)貨的時(shí)候怎么做賬,發(fā)貨了沒有開票怎么做賬,本月開票了怎么做賬,下個(gè)月再開票又怎么做賬
沒發(fā)貨的時(shí)候借銀行存款 貸預(yù)收賬款
發(fā)貨了沒開票 借發(fā)出商品 貸庫存商品
本月開票 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入