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老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額外) 貸:應付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅

2023-02-02 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-02 15:03

對,做內(nèi)賬就不用提現(xiàn)增值稅。

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快賬用戶9628 追問 2023-02-02 15:10

如果我買進來一個東西含稅價格是5000元 那我直接寫借:庫存商品 貸應付賬款 銷售得時候 借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 可以不

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:11

沒問題,是可以這么做賬的

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快賬用戶9628 追問 2023-02-02 17:31

那如果到了月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候又不會了

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齊紅老師 解答 2023-02-02 17:39

交增值稅直接記入費用就行

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快賬用戶9628 追問 2023-02-02 18:07

比如是本來公司留存下來的增值稅, 就比如一開始公司還有庫存增值稅50000元 然后進貨2萬元 銷售3萬元 外賬會計要求繳納千分之四的增值稅,那這個留下來的怎么寫分錄啊

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:14

你們不是內(nèi)賬嗎?內(nèi)賬不需要體現(xiàn)增值稅吧

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快賬用戶9628 追問 2023-02-02 18:28

內(nèi)賬算成本也不需要嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:39

不需要,交地增值稅記入費用

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快賬用戶9628 追問 2023-02-02 19:09

好的,我還有個疑問萬一有不含稅的進庫或者出庫,又該怎么做賬 比如買進來含稅4000元。賣出不含稅3600元

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齊紅老師 解答 2023-02-02 19:19

那就是多少就按多少來做賬就行了

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快賬用戶9628 追問 2023-02-02 19:26

那進4000元,出3600元,留下400元的增值稅就是庫存對不

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齊紅老師 解答 2023-02-02 19:36

對的,沒錯就是這個意思

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快賬用戶9628 追問 2023-02-02 19:43

好的,那我下次出增值稅的話就可以直接把這個出了,平賬

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齊紅老師 解答 2023-02-02 19:50

對的,沒錯就是這么操作

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快賬用戶9628 追問 2023-02-02 19:55

好的。謝謝老師。老師新的一年開心發(fā)財哦

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齊紅老師 解答 2023-02-02 19:56

多謝多謝,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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對,做內(nèi)賬就不用提現(xiàn)增值稅。
2023-02-02
同學你好 這個就算簡單的了
2023-02-08
同學你好 補做就可以了
2023-07-05
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-08-29
你好,月底換成,是什么意思呢?為什么要這樣做呢
2021-05-25
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