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老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預收賬款 紅字 貸:以前年度損益調整 紅字 貸:應交增值稅 紅字 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅 這樣做對不對?

2025-03-17 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-17 16:54

你好,你的會計分錄是對的

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快賬用戶1171 追問 2025-03-17 16:59

請問2024年匯算清繳時需要調整這一筆嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-17 17:10

不需要的這個是,不需要

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相關問題討論
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
同學,你好,你做的分錄是正確,你直接結賬后,末分配利潤會自動減少的
2021-06-10
你好 如果沖紅和開具藍字發(fā)票在同一個月 可以不做憑證 把沖紅和正確的發(fā)票均附在上個月的憑證后面!
2020-08-10
您好同學,你可以這樣寫,也可以把這個科目放在相反的方向,然后就不用紅字了。
2022-03-28
你好,這個過程不需要通過??以前年度損益調整 科目核算
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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