您好,管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整
老師,我去年裝修費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用去了,現(xiàn)在我今年5月想更正去年的,是不是要先沖紅,在做一筆正確的分錄
老師:去年的管理費(fèi)用計(jì)提多了,今年要怎么沖減,做什么會(huì)計(jì)分錄?如果是上個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提多了,這個(gè)月要怎么辦?
老師,去年12月重復(fù)入了管理費(fèi)用,也就是多計(jì)提了一筆,今年要怎么做分錄?我直接紅沖了感覺(jué)不對(duì)。
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷(xiāo)掉,但是今年一月忘了沖銷(xiāo),,現(xiàn)在12月需要沖銷(xiāo),直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
老師去年12月暫估費(fèi)用,對(duì)方今年1月做了全部紅沖管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款暫估10,匯算只來(lái)了2,那我怎么調(diào)整他那筆全部紅沖分錄
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
不用計(jì)提所得稅嗎
所得稅也是需要計(jì)提的,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
那所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算呢
就是你多記賬的費(fèi)用*企業(yè)所得稅稅率
企業(yè)所得稅是6049.32*25%嗎
按照管理費(fèi)用的數(shù)字算
這個(gè)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要怎么申報(bào)呢
抱歉,這種情況沒(méi)具體申報(bào)過(guò)