你好;? 補(bǔ)在今天即可; 補(bǔ)在今天; 摘要描述清楚即可? ?
老師,我剛接解出納工作才幾個(gè)月,就是記賬憑證號(hào)需要和會(huì)計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個(gè)憑證號(hào) ?之前我們公司的會(huì)計(jì)說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號(hào),比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個(gè)編號(hào),再交給會(huì)計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會(huì)計(jì)做賬,再交給我,按會(huì)計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會(huì)計(jì)做賬沒我的及時(shí),朋友和我說不需要和會(huì)計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號(hào)我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個(gè)編號(hào)好,還是比方同一天入賬,有同類會(huì)計(jì)分錄的編個(gè)編號(hào)呢?我們會(huì)計(jì)的編號(hào)是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號(hào)是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個(gè),我們會(huì)計(jì)說前面加個(gè)1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號(hào)的呢?
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售發(fā)票,成本購入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請(qǐng)問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時(shí)間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
老師您好,我是用金蝶軟件做賬,記賬憑證已經(jīng)做到今天27號(hào)的賬務(wù)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23號(hào)有一筆銷售業(yè)務(wù)單據(jù)沒有錄入記賬憑證(指沒有做賬),今天補(bǔ)錄入23號(hào)銷售業(yè)務(wù)單據(jù)是按照今天入記賬憑證時(shí)間還是按照原始單據(jù)23號(hào)時(shí)間入賬呀?還是有別的更好的方法,麻煩老師指教一下,謝謝
老師您好,我是用金蝶軟件做賬,記賬憑證已經(jīng)做到今天27號(hào)的賬務(wù)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23號(hào)有一筆銷售業(yè)務(wù)單據(jù)沒有錄入記賬憑證(指沒有做賬),今天補(bǔ)錄入23號(hào)銷售業(yè)務(wù)單據(jù)是按照今天入記賬憑證時(shí)間還是按照原始單據(jù)23號(hào)時(shí)間入賬呀?還是有別的更好的方法,麻煩老師指教一下,謝謝
請(qǐng)教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項(xiàng)目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了,項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目,再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”,進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號(hào)的,但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒有做到這一點(diǎn),我會(huì)寫個(gè)情況說明給財(cái)務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個(gè)處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡(jiǎn)易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,請(qǐng)問一下我之前都沒計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)職工薪酬,我們企業(yè)就有一個(gè)人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個(gè)怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬,這個(gè)季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購買商品呢
在實(shí)操的時(shí)候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎
把記賬憑證插入到23號(hào)時(shí)間合適嗎?你們做賬一般情況是怎么處理的呢?
你好; 當(dāng)月的話;? ? ?看你們系統(tǒng)哈 ; 有的系統(tǒng)是可以插入 ;重新整理憑證號(hào)碼的?
入記賬憑證時(shí)間是填漏掉了的原始單據(jù)的時(shí)間還是填入記賬憑證當(dāng)天呀?
你好 ; 寫記賬的當(dāng)天日期? ?
好的,謝謝
不客氣的;幫到你就好??