你好 做賬是按記賬時間??
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時候找單據,要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號的呢?
老師,我公司現(xiàn)在的原始憑證有:主營業(yè)務銷售發(fā)票,成本購入發(fā)票,銀行收款款單、銀行付款單,我買的是通用記賬憑證,請問我是要把這些原始憑證分類做成3本記賬憑證嗎?還是全部按照時間順序做在一起一本記賬憑證就可以?
老師您好,我是用金蝶軟件做賬,記賬憑證已經做到今天27號的賬務了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23號有一筆銷售業(yè)務單據沒有錄入記賬憑證(指沒有做賬),今天補錄入23號銷售業(yè)務單據是按照今天入記賬憑證時間還是按照原始單據23號時間入賬呀?還是有別的更好的方法,麻煩老師指教一下,謝謝
老師您好,我是用金蝶軟件做賬,記賬憑證已經做到今天27號的賬務了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23號有一筆銷售業(yè)務單據沒有錄入記賬憑證(指沒有做賬),今天補錄入23號銷售業(yè)務單據是按照今天入記賬憑證時間還是按照原始單據23號時間入賬呀?還是有別的更好的方法,麻煩老師指教一下,謝謝
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的,我是做內賬總賬的,也要求我按照材料科目設置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務經理,五一后經理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
老師好,員工有以前年度未報銷費用,現(xiàn)在報銷得做在以前年度損益調整,然后轉到未分配利潤里吧?
購買erp軟件,付了第一次款2萬,錢沒有付清,erp軟件已經使用了,合同總金額4萬,這怎么做賬?
老師,當時審計給計提了借:信用減值損失 貸:壞賬準備 現(xiàn)在押金收回了,當時計提的壞賬怎辦
老師您好,我想問一下我們公司是物流公司,但目前增加業(yè)務銷售鮮雞蛋,從養(yǎng)殖場購買,我們再批發(fā)出去,對方有給我們開免稅的票,這種情況我們可以開免稅發(fā)票出去嗎
老師您好,請問上年度進項稅額抵扣,會計做的賬載金額比實際在電局認證的金額大,而且跨年度,這個怎么處理呢?
老師你好,電子稅務局提示我公司有風險疑點,但是進項在今年5月,我公司已經轉出,
老師,紙質商業(yè)匯票的被背書人名稱可以授權補記,電子商業(yè)匯票可以嗎?
我們有個公司(暫稱為A公司),和廠家簽訂了設備投放的協(xié)議,采購此設備使用的耗材的達到一定金額,這臺設備的歸屬權就歸屬A公司,現(xiàn)在遇到一個問題,就是A公司呢,把這臺設備賣給了醫(yī)院,現(xiàn)叫我們開這臺設備的銷售發(fā)票,請問該如何處理呢
老師計提房產稅是是不是?: 借:主營業(yè)務稅金及附加-應繳房產稅 貸:應交稅費-應交房產稅
老師。汽車用空調壓縮機屬于哪一類稅收編碼
一般情況是按照原始憑證的時間做賬嗎?如果按照做賬時間的話,那我們有時一個禮拜左右的賬在同一天時間做賬呢,怎么處理?
你好 是按做賬時間 的? ?比如 1.20號 記賬 就是這天?