不是 2023年1-3月份的 這個(gè)利潤(rùn)表就沒有去年的數(shù)據(jù)
老師你好,我現(xiàn)在報(bào)的這個(gè)季度報(bào)的話,我的資產(chǎn)表是照抄12月份的,但是我的利潤(rùn)表我用本年累計(jì)金額的12月減去9月份的本年累計(jì)金額就等于這個(gè)月的本月數(shù)填寫,但是他這個(gè)系統(tǒng)出來的這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的話,系統(tǒng)出來的下面本月數(shù)也是這樣子,但是本年累計(jì)呢,我是跟著照抄,
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)的話,我是不是資產(chǎn)的話是照抄12月的,利潤(rùn)表的話就是1月份本年累計(jì)數(shù)減去我12月的本年累計(jì)數(shù)填寫我的本月數(shù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷,那我填這個(gè)利潤(rùn)表的時(shí)候,2023年1月1的3月31號(hào)的我是不是拿這個(gè)本年累計(jì)金額減去12月份的來填我這里的本年累計(jì)金額?
老師你好,我現(xiàn)在在公司注銷,2023年的1月1~3月31號(hào)我已經(jīng)申報(bào)了,我現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)2023年的1月1一12月31的資產(chǎn)表的年報(bào)和資產(chǎn)表,那這個(gè)表是照抄我1月1~3月31號(hào)的嗎?
老師,現(xiàn)在報(bào)稅所屬期是2023-1至3月,那利潤(rùn)報(bào)表的本月金額填3月份,本年累計(jì)金額填1至3月對(duì)吧
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
那我只照抄現(xiàn)在的利潤(rùn)表,對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那他又要我申報(bào)2023年的1月1~2023年的12月31,那我就把我的1月1的三月三十一號(hào)的數(shù)據(jù)也是照抄上去了因?yàn)槲夜?,要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表照抄,對(duì)嗎?
可不可以零申報(bào)?還是照抄2023年1月1的3月31號(hào)的數(shù)據(jù)上去
2023年一到12月份的數(shù)據(jù),你也填寫一到三月份的,因?yàn)槟愫竺婺切?shù)據(jù)都是零。
因?yàn)槟闼牡?2月份都是零 不可以填寫零的。
意思是說我還是照抄2023年1月1到3月31號(hào)的數(shù)字,后面不能為0,對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師你好,他會(huì)出現(xiàn)這些數(shù)據(jù)
這個(gè)具體的是哪一個(gè)明細(xì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
我弄了2023年的,1月1~2023年的12月31,他這個(gè)利潤(rùn)的年報(bào)的話呢,照抄了1月1的3月31號(hào)的數(shù)據(jù),它這里顯示黃色字體了
這個(gè)負(fù)數(shù)是因?yàn)槲业脑鲋刀惱锩嬗幸粋€(gè)負(fù)數(shù),這個(gè)是留底稅
你好,增值稅的怎么會(huì)在利潤(rùn)表里面?
你申報(bào)給稅務(wù)局的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表截圖。
就是因?yàn)槲疫@增值稅里面有一個(gè)留抵稅,所以呢我的資產(chǎn)表里面有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后就造成這樣了
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表截圖,是財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)嗎?
第1個(gè)是年報(bào),第2個(gè)是第4季度的報(bào)表
我要利潤(rùn)表,不要這些 還有增值稅,它不影響你的利潤(rùn)。
增值稅做到稅金及附加里面還?
哦,是的,在增值稅里面做到營(yíng)業(yè)稅金及附加了
你好,截圖你申報(bào)給稅務(wù)局的利潤(rùn)表。
這里哪里有負(fù)數(shù)?本年累計(jì)哪里有負(fù)數(shù)
意思是說我現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)2023年的1月1~12月31的話,我是照抄這個(gè)2022年的,1月1~20 22年的12月31號(hào)的數(shù)據(jù)上去嗎?利潤(rùn)表和資產(chǎn)表
是的,你是照抄的,不是自己編的。
我現(xiàn)在申報(bào)2023年的1月1的一2023年12月31號(hào)的資產(chǎn)表呢,就照抄我2023年的1月1~3月31號(hào)的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表的年報(bào)就照抄2022年的12月1~12月31號(hào)的數(shù)學(xué),對(duì)嗎?
我現(xiàn)在申報(bào)2023年的1月1的一2023年12月31號(hào)的資產(chǎn)表呢 資產(chǎn)負(fù)債表看2023年三月份的 利潤(rùn)表本年累計(jì)填寫的是23年一到三月份的合計(jì)