同學(xué)你好 對(duì)的 季度申報(bào)那你要填寫(xiě)你季度的數(shù)據(jù)
老師你好,這個(gè)月申報(bào)2021年1月1的到12月31的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,那他這里的數(shù)據(jù)我就按照2012年1月份里面的數(shù)據(jù)照抄嗎
老師你好,我現(xiàn)在10月1號(hào)到12月31號(hào),我申報(bào)的這個(gè)收入的話,是1~12月的收入嗎?還是一到9月份的增值稅申報(bào),明年的4月份再申報(bào)10月1號(hào)到12月31號(hào)的增值稅主表嗎?
老師你好,我現(xiàn)在公司注銷(xiāo),那我填這個(gè)利潤(rùn)表的時(shí)候,2023年1月1的3月31號(hào)的我是不是拿這個(gè)本年累計(jì)金額減去12月份的來(lái)填我這里的本年累計(jì)金額?
我現(xiàn)在是這樣子填寫(xiě)的,我的資產(chǎn)表的1月1~12月31呢,我填寫(xiě)的數(shù)據(jù)呢,就是3月份的資產(chǎn)表,但是利潤(rùn)表的年報(bào)呢,我就寫(xiě)了2022年的,12月1號(hào)到12月31號(hào)的,如果我寫(xiě)2023年的1月1~3月31號(hào)的話呢,他那個(gè)增值稅應(yīng)葉及附加那里就是負(fù)數(shù)了
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)2023年1月1的12月31號(hào)的報(bào)表,他這個(gè)年報(bào)和資產(chǎn)表我照抄1月1~3月31號(hào)的表嗎?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷(xiāo)拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來(lái)抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以?xún)?nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,公司未分配利潤(rùn)很大,五百萬(wàn)元的未分配利潤(rùn),如果將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請(qǐng)家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來(lái)說(shuō)公司之間的合作不是一次過(guò)的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶(hù)年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車(chē)的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師你好,我1月1到3月31號(hào)我申報(bào)了,但是我又改了憑證,我可以用新的憑證去填在這個(gè)2023年的1月1~12月30這里嗎?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我做錯(cuò)了,前面那個(gè)不能更改了,因?yàn)槲乙N(xiāo)
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦 那你更正申報(bào)
那我前面不能更改了,那我可以更改后面的2023年1月1的,12月31號(hào)的新的報(bào)表數(shù)字了,去申報(bào)了,那他這個(gè)利潤(rùn)表的年報(bào)的話我該怎么申報(bào)?就是用我新做的這個(gè)憑證去照抄我的利潤(rùn)表嗎?
這個(gè)圖1呢,是因?yàn)槲疑陥?bào)在1月1~3月31號(hào)那里了,因?yàn)槟莻€(gè)應(yīng)交稅費(fèi),我寫(xiě)錯(cuò)了在那里,更正不了,做了改正的新的憑證就是圖2呢是申報(bào)在1月1~12月31號(hào)這里的這利潤(rùn)表,把里面數(shù)據(jù)照抄上去對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 照抄上去就可以
老師你好,他這里寫(xiě)的是彌補(bǔ)以前的年度虧損38774.79,就意思是說(shuō)我有三個(gè)數(shù)字,-1845.54-13367.06-23562.19,就是說(shuō)這三年相加這里出現(xiàn)黃色字體也沒(méi)關(guān)系吧
同學(xué)你好 數(shù)據(jù)要對(duì) 不能是黃色
老師你好,但是這個(gè)數(shù)字是系統(tǒng)出來(lái)的,我算了一下我,數(shù)字是對(duì)的
同學(xué)你好 只要是正確的就可以
老師你好,那這些表的數(shù)字我要填嗎?他有資產(chǎn)處理?yè)p益明細(xì)表,有負(fù)債清償損益明細(xì)表,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表,這些我都不填,全部是零對(duì)嗎?
需要填寫(xiě)的 按照你賬上的金額填寫(xiě) 資產(chǎn)類(lèi)和往來(lái)科目等都要清零
我的資產(chǎn)上面還有存貨啊,還有應(yīng)付應(yīng)收,這些數(shù)據(jù)都要抄上去嗎?
存貨要交稅做收入清理了 應(yīng)收應(yīng)付也要清理了 該收收該付付 不收不付轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者支出
那意思是說(shuō)我現(xiàn)在又要重新做那個(gè),金蝶的分錄嗎?把那些報(bào)表的數(shù)據(jù)全部支出該營(yíng)業(yè)外收入就收入是這樣意思嗎?然后再來(lái)申報(bào)這個(gè)表
同學(xué)你好 對(duì)的 都要清理了
老師你好,我把它改好了,改成了這樣子,那我應(yīng)交稅費(fèi),交完的話我是不是也要沖掉為零嗎?那我就按照這個(gè)表來(lái)填寫(xiě)是嗎?你在上面的負(fù)債明細(xì)和資產(chǎn)明細(xì)那里對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),我現(xiàn)在是有數(shù)字的,那我要改為0嗎?
同學(xué)你好 是的 要沖減了哦