5.5確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅,加工費(fèi)4.6確認(rèn)成本和進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預(yù)付卡的中間商。我們從供應(yīng)商A公司那以99元的價(jià)格購(gòu)入油卡,再以100元的價(jià)格賣給客戶B公司,我們就賺個(gè)1元差價(jià)。供應(yīng)商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計(jì)也是中間商之類的)。請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商A公司怎么給我們開(kāi)票,我們又怎么給客戶B公司開(kāi)票呢?是開(kāi)那種稅收分類編碼的發(fā)票最合適? 因?yàn)檫@種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
1日銷售給甲公司A商品500件。每件不含稅售價(jià)300元。成本220元。增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150000元,增值稅19500元。收到甲公司簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票一張,送存銀行。2、3日銷售給外地丙公司B商品400臺(tái)。每臺(tái)不含稅售價(jià)600元,成本520元。商品已經(jīng)發(fā)出,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)3000元。采用托收承付結(jié)算方式,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票。并向銀行辦妥托收手續(xù)。3.向銀行借入500000元,期限6個(gè)月,年利率6%的借款存入銀行。4.月末預(yù)提上述短期借款利息。5.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間設(shè)備日常修理費(fèi)5000元。6.以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。7.銷售甲產(chǎn)品一批,標(biāo)價(jià)200000元,由于是成批銷售,給予客戶10%的商業(yè)折扣。并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收回。該批商品實(shí)際成本為150000元。8.銷售一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款800000元??铐?xiàng)收到并存入銀行。該批材料的實(shí)際成本為590000元。9.本月應(yīng)交增值稅50000元,分別按7%、3%計(jì)算應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。10.月末分配本月應(yīng)付職工薪酬1295000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為4
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬(wàn)元,預(yù)算成本是700萬(wàn)元,1月份開(kāi)具給甲方含稅發(fā)票109萬(wàn)元,完成產(chǎn)值200萬(wàn)元,收到成本發(fā)票80萬(wàn),實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬(wàn)左右,那么我開(kāi)具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬(wàn) 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬(wàn)元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬(wàn)元 上面這些賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來(lái)的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
公司性質(zhì)屬于中間商賺差價(jià),接客人單價(jià)5.5元含稅,轉(zhuǎn)給別人加工4.6元不含稅,老板說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅點(diǎn)是6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅應(yīng)該怎么算呢?收入和成本應(yīng)該怎么算呢?
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購(gòu)一批貨物,不含稅價(jià)100元,對(duì)外銷售200元含稅。 如果客戶要求開(kāi)票,A公司加收6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)是屬于A公司的進(jìn)項(xiàng)嗎? 請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算成本和收入的時(shí)候應(yīng)該怎么算呢?
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒(méi)有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購(gòu),那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問(wèn)金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告需要申報(bào),問(wèn)必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開(kāi)的發(fā)票是專票,本來(lái)已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問(wèn)一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬(wàn),其中管理費(fèi)7萬(wàn)(有發(fā)票69500元,沒(méi)有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(wàn)(其中18萬(wàn)有發(fā)票,2萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬(wàn),其中交通費(fèi)2萬(wàn)(有發(fā)票1.9萬(wàn),0.1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這些沒(méi)有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝