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老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計(jì)科目和金額

老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元  上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計(jì)科目和金額
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元  上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計(jì)科目和金額
2023-02-22 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-22 13:29

收入你已經(jīng)確認(rèn)了200萬,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本-- 80? ? 貸:合同履約成本--80萬

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快賬用戶3125 追問 2023-02-22 15:12

根據(jù)圖一參照,合同結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示借貸科目和金額

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齊紅老師 解答 2023-02-22 15:36

結(jié)轉(zhuǎn)合同結(jié)算,確認(rèn)合同資產(chǎn)? ? ?借:合同資產(chǎn)? ?200-100? ? 貸:合同結(jié)算? ?100

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快賬用戶3125 追問 2023-02-23 00:53

那根據(jù)圖二怎么作結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示借貸科目和金額

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齊紅老師 解答 2023-02-23 08:55

這是全部分錄,希望能幫到你 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本? ? 80 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用? 80 開票:借:合同結(jié)算 --收入結(jié)轉(zhuǎn)? ?109 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅金-增值稅 -銷項(xiàng)稅? ?9 結(jié)算:借:應(yīng)收賬款? ? 200? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:合同結(jié)算--價款結(jié)算? ?200 ? ? ? ? ? 借:合同結(jié)算--期末結(jié)轉(zhuǎn)? ?200-109 ? ? ? 貸:合同負(fù)債? ? ? 91 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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快賬用戶3125 追問 2023-02-23 10:19

還有我是想問參照圖二的涉及到的科目,合同結(jié)算/工程結(jié)算/收入結(jié)轉(zhuǎn)/稅金及附加,合同結(jié)算/工程結(jié)算/收入結(jié)轉(zhuǎn)/項(xiàng)目利潤,合同結(jié)算/工程結(jié)算/收入結(jié)轉(zhuǎn)/合同成本,主營業(yè)務(wù)收入/房屋建筑工程收入,這幾個科目最后怎么做賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 10:35

末級明細(xì)科目是企業(yè)根據(jù)自己的情況而設(shè)置的

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收入你已經(jīng)確認(rèn)了200萬,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本-- 80? ? 貸:合同履約成本--80萬
2023-02-22
學(xué)員您好,期末不需要把“合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)”根據(jù)合同價款轉(zhuǎn)到“合同結(jié)算—價款結(jié)算”中去,這兩個科目一直有余額沒問題,只需要在最后項(xiàng)目完工時,把這兩個科目對沖即可,給您看一道例題您就明白了,請稍等
2020-12-13
這種做賬方式可行但有優(yōu)化空間。 合規(guī)性:小微企業(yè)業(yè)務(wù)簡單時,開票確認(rèn)收入,同步結(jié)轉(zhuǎn)成本,符合實(shí)務(wù)與成本配比原則,稅務(wù)通常認(rèn)可。 完善性:未設(shè)關(guān)鍵科目,雖簡化核算,但難反映結(jié)算及預(yù)期利潤等信息,隨業(yè)務(wù)復(fù)雜,或無法滿足管理決策需求 。
2025-02-13
如果沒有發(fā)生收入,你們成本已經(jīng)發(fā)生了,你怎么做的
2025-02-13
學(xué)員你好 1)稅金涉及到增值稅和印花稅 增值稅=1000/1.11*0.11=99.1萬元 印花稅=1000*0.0005=0.5萬元
2023-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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