第一個沒有收到圖片 第二個,你把沒有發(fā)票的統(tǒng)計一下,500+2萬加1000,填寫到賬載金額就行 然后再分別去填寫招待費和廣告宣傳費的扣除
請問,給實習(xí)生申報勞務(wù)報酬時,系統(tǒng)會扣除60000元的費用嗎?還是需要他們匯算時在扣除呢
提取盈余公積繳納個人所得稅47萬,需要繳納多少?
老師,這個原單價是多少???
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會不會讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開票員,怎么新增?
請教,我們公司有個工程項目,確認(rèn)收入300萬,未完工,但對應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬了,那么再確認(rèn)收入300萬的時候,對應(yīng)的成本是按工程項目利潤率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問下個體戶是不是不用報個稅呢?不用再自然人扣繳端報是嗎?
老師公司是簡易計稅收到對方開的3個點的專票可以進(jìn)行進(jìn)項抵扣嗎?
木材行業(yè),找商販買進(jìn)來再賣出去,小規(guī)模的開出去稅率多少?還是免稅?
1.這個圖忘記發(fā)了,你看看 2.你看清楚,有發(fā)票多少錢,沒有發(fā)票多少錢,我有寫,你第二回答不太對吧
第一個是的 第二個你沒有發(fā)票的調(diào)增 有發(fā)票的不要填寫 并不是把你所有的管理費用都填寫到賬單金額、稅收金額等 哪些沒有發(fā)票,你單獨調(diào)整出來就行。有發(fā)票的就不要管了,就不要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表了。
那填寫在其他欄目里的賬載金額,是不是不需要把管理費用和銷售費用全年合計填寫,我只需要那個子科目有存在無發(fā)票的單獨合計填在帳載金額里,再把有發(fā)票的合計填在稅收金額里 比如管理費用全年100萬,租賃費30萬(20萬有發(fā)票,10萬無發(fā)票),物管費全年10萬(9萬有發(fā)票,1萬無發(fā)票),其他子科目都有發(fā)票。 銷售費用全年100萬,交通費5萬(有發(fā)票4萬,無發(fā)票1萬) 納稅調(diào)整表第30欄-“其他”欄目里賬載金額:45萬,稅收金額:33萬 這樣填對嗎,麻煩仔細(xì)看看 帳載金額不填管理費用銷售費用合計數(shù),只填寫存在部分或全部無發(fā)票的子科目合計數(shù),如果子科目都有發(fā)票就不合計進(jìn)去(不算進(jìn)去)
你這個填寫方法不對,稅收金額是允許抵扣的,賬載金額是你賬上的。你要填寫的話,是填寫這個。我的意思是直接填寫沒有發(fā)票的就行了。有發(fā)票的就不要管了。按照我的方法,你納稅調(diào)增21500,按照你的方法,你需要納稅調(diào)減。
你下面舉的那個例子又換了 賬載金額,直接填寫12萬
1.你看前面我問的那個例子,33萬就是允許抵扣的,剩下需要調(diào)增的12萬嗎 2.不是說賬載金額填33萬,稅收金額填0嗎
第一個是 第二個我什么時候讓你填寫33萬? 你把沒有發(fā)票的統(tǒng)計一下,500+2萬加1000,填寫到賬載金額就行 先看我第一個回復(fù),14:50, 第二次回復(fù) 你下面舉的那個例子又換了 賬載金額,直接填寫12萬 2025-05-22 15:12 沒有說填寫33的 而且,你這管理費用里面沒有工資嗎?如果有工資的話,是在職工薪酬明細(xì)表里面填寫。不是在納稅調(diào)整明細(xì)表30行里面 所以不需要調(diào)整的數(shù)據(jù)就不要填寫了,需要調(diào)整的你填寫進(jìn)來就行。
你等一下,我大約明白你的意思了,你的意思是說不管是銷售費用管理費用還是他們下面的子科目,有發(fā)票的無視,只合計無發(fā)票的,填入30欄-“其他”欄目的帳載金額里,稅收金額填0,是這個意思嗎
第一:33萬,我打錯數(shù)字了,是12萬才對 第二:我以為賬載金額需要把子科目全部合計填入(無論有無發(fā)票)稅收金額填:有發(fā)票的合計
對的是的,是這個意思的,有發(fā)票的就不要填寫了。
1.好的,帳載金額填寫無發(fā)票的,稅收金額填0 2.請問一下,我這個捐贈發(fā)票,應(yīng)該怎么填捐贈表,需要上傳附件嗎
第二個第六航第一列里面填寫票面上的那個金額其他的自己出來
1.這個捐贈發(fā)票是屬于國家規(guī)定的可以扣除的公益性發(fā)票是嗎 2.你看一下圖,因為是虧損狀態(tài),所以顯示只能調(diào)整,只能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除是嗎 3.上面有一個上傳附件資料按鈕,需要上傳嗎,上傳什么
第一個是的。 第二個是的, 第三個上傳 把上面那個圖片發(fā)過去就行。
好的,謝謝 請問一下 1.我公司去年對商會贊助餐飯2千元,有發(fā)票,計入營業(yè)外支出的,這個是不是不能抵扣要調(diào)增的,是在贊助支出填還是在其他欄目和期間費用沒有發(fā)票的那些合并填呢
是的。贊助支出里面填寫。
1.這個是贊助的發(fā)票,麻煩您看看,是不是不能抵扣的,確定在贊助支出里面填嗎 2.請問一下營業(yè)外支出其他需要調(diào)增的是不是也是合并在30欄目里面調(diào)增 3.營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅的,需要填表調(diào)整吧,直接主表填就行是吧
第一個這不是公益捐贈。 第二個如果是贊助的話,在贊助支出里面,它不一定所有的都在30行。 第三個小型微利企業(yè)的是的。
請問一下,公司是行業(yè)協(xié)會的會員,支付的會費可以全額扣除嗎(有會費發(fā)票)
請問一下公司名下沒有車,老板報銷的加郵費發(fā)票我是計入交通運輸費里的,請問這個我是不是要做納稅調(diào)增
第一個是的。 第二個是的