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這個(gè)是2022年應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)表公司是小規(guī)模納稅人,剛接手這個(gè)公司的賬,不理解為什么12月份開(kāi)了3728.15元的銷(xiāo)項(xiàng)出去,為什么余額是295.63元???小規(guī)模納稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧,我理解的是銷(xiāo)項(xiàng)3728.15應(yīng)該是要交納的吧

這個(gè)是2022年應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)表公司是小規(guī)模納稅人,剛接手這個(gè)公司的賬,不理解為什么12月份開(kāi)了3728.15元的銷(xiāo)項(xiàng)出去,為什么余額是295.63元???小規(guī)模納稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧,我理解的是銷(xiāo)項(xiàng)3728.15應(yīng)該是要交納的吧
2023-02-23 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-23 10:44

你好 ;? ? ? ?你是22年的12月的; 你看看開(kāi)的專(zhuān)票還是普票的;? ?

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快賬用戶(hù)5401 追問(wèn) 2023-02-23 10:45

是專(zhuān)票吧

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快賬用戶(hù)5401 追問(wèn) 2023-02-23 10:45

看一下這個(gè)余額是不是有問(wèn)題呀

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齊紅老師 解答 2023-02-23 10:46

專(zhuān)票的話(huà); 按3%來(lái)開(kāi)票報(bào)稅的;? 到時(shí)繳納 ;按 發(fā)票上面稅額去繳納的??

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快賬用戶(hù)5401 追問(wèn) 2023-02-23 13:37

根據(jù)這余額表能看出295.63的余額是怎么產(chǎn)生的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 13:37

?你好;? ?這個(gè)產(chǎn)生的 ;去根據(jù)你增值稅申報(bào)表去核對(duì)下 ; 看之前? 你報(bào)稅的金額? ?是多少;核對(duì)下; 看是不是有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了?

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你好 ;? ? ? ?你是22年的12月的; 你看看開(kāi)的專(zhuān)票還是普票的;? ?
2023-02-23
實(shí)際哪個(gè)金額是對(duì)的呢?
2023-02-24
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn),如果符合按照3%征收率減按2%計(jì)征增值稅,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí): 在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))中第11行填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的不含稅銷(xiāo)售額,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報(bào)表主表23行填寫(xiě)“不含稅金額乘以1%得出的金額”。 雖然簡(jiǎn)易征收的實(shí)際征收率是2%,但企業(yè)只能按照4%的征收率開(kāi)具普通發(fā)票,因此,減免的2%稅款部分只能在一般納稅人增值稅申報(bào)表主表填列時(shí)進(jìn)行體現(xiàn)。 在增值稅申報(bào)表主表21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”欄中填入按照4%征收率計(jì)算的全部稅額;在23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄中填寫(xiě)按照2%征收率計(jì)算的減免的增值稅稅額,報(bào)表會(huì)根據(jù)鉤稽關(guān)系21欄-23欄自動(dòng)計(jì)算結(jié)果到24欄“應(yīng)納稅額”一欄中。
2020-08-07
不是的,這個(gè)留抵稅額就放在那邊,不能抵小規(guī)模的應(yīng)納稅額,只能抵后期調(diào)整一般納稅人時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或銷(xiāo)項(xiàng)才能用
2020-11-24
你好,如果不能自己網(wǎng)上申報(bào)的話(huà),就去稅務(wù)局申報(bào)。
2023-04-17
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