實際哪個金額是對的呢?
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財務(wù)報表呢?我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師你好!小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月控制在500萬,有什么簡單的方法統(tǒng)計數(shù)據(jù),一般情況下我們都是看下賬比如2022年6學(xué)要開票了,得看下2021年7余額到2022年6月的累計數(shù),這樣麻煩
這個是2022年應(yīng)交稅費的明細(xì)表公司是小規(guī)模納稅人,剛接手這個公司的賬,不理解為什么12月份開了3728.15元的銷項出去,為什么余額是295.63元???小規(guī)模納稅是不能抵扣進(jìn)項稅吧,我理解的是銷項3728.15應(yīng)該是要交納的吧
公司是小規(guī)模納稅人,剛接的公司,2022年12月開了票,不知道為什么期初余額是295.63元,如果2023.1月我這么做賬的話,那么現(xiàn)在的期末余額是3563.01是錯誤的,2022年12月光的稅都已經(jīng)交了,這種情況我要怎么調(diào)賬?
老師,年中建賬,九月份開始接手外賬。之前是代賬公司做的。去做工作交接,建賬這一塊,我需要給他們要什么資料? 我知道的是要8月份的科目余額表,用余額表的期末數(shù)作為建賬的期初余額。損益類科目怎么填寫。需要哪些資料? 另外其他稅務(wù)交接需要給他們要什么資料,因為剛做外賬,不太清楚開票是開全電發(fā)票還是紙質(zhì)檔的。因為有機(jī)動車發(fā)票。
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
我的2023年1月的記賬憑證是對的
應(yīng)交稅費余額0才是對的吧
你好? 是收入時稅計算錯了 還是交時錯了 錯在哪步了清楚嗎?
應(yīng)該是2022年會計未計提個稅,告成應(yīng)交稅費科目借方余額
收入的記賬憑證是沒錯的
你好? ?個稅? 發(fā)工資時扣 ,借? 應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交個稅? ?