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老師咨詢一下2022年收到個稅手續(xù)費返還會計分錄營業(yè)外收入未申報增值稅,今年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)增,所得稅匯算清繳調(diào)增在什么地方填寫,謝謝謝謝

2023-02-22 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 10:21

同學你好 納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增

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同學你好 納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增
2023-02-22
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤5萬。
2022-07-06
借,X 貸,X收入 應交稅費~增值稅 附加稅和印花稅,計入稅金及附加 所得稅,計入所得稅費用處理
2021-07-11
對的是的,具體的是什么業(yè)務的,比如你少做了費用,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款或者是銀行存款
2022-11-16
您好,不對,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧,在匯繳 A105000表 19行(七)調(diào)增
2024-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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