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老師,銀行到賬多了500元,查不出來(lái)是哪筆業(yè)務(wù)的,我做到待處理財(cái)產(chǎn)損溢(貸方),資產(chǎn)負(fù)債表不平,做到其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表就平了。

2023-02-21 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-21 11:35

你好;? ? ?掛著; 其他應(yīng)付款科目 ; 比如; 借銀行存款貸其他應(yīng)付款掛著哈? ?

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快賬用戶8947 追問(wèn) 2023-02-21 11:36

我想弄清楚,做到待處理財(cái)產(chǎn)損益為什么報(bào)表不平。

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-21 11:39

你好;? ?將待處理財(cái)產(chǎn)損益科目余額做為其他流動(dòng)資產(chǎn)在負(fù)債表里面體現(xiàn) ; 你沒(méi)有處置或者審批 ; 你 科目余有余額? 就是這樣的??

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你好;? ? ?掛著; 其他應(yīng)付款科目 ; 比如; 借銀行存款貸其他應(yīng)付款掛著哈? ?
2023-02-21
同學(xué)你好 該將貸方余額匯總到資產(chǎn)負(fù)債表的相對(duì)應(yīng)的負(fù)債項(xiàng)目中去,即匯總到“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目中。
2023-04-14
同學(xué),你好,當(dāng)時(shí)你的科目是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。你現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款。
2020-08-21
同學(xué)你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2022-07-02
你好!你重新結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?
2024-02-29
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