24年按24年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,和企業(yè)是一般納稅人資質(zhì)。供應(yīng)商在2024年12月31號(hào)給我開了一張普通發(fā)票,但是在2025年1月3號(hào)他又作廢了,這張發(fā)票在12月里面,我要做賬嗎?
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填
老師,您好!我是個(gè)體工商戶,2024年第四季度我發(fā)票開超了3000元,我2025年一月份紅沖了,但是增值稅是自主申報(bào)的就報(bào)了沒超的,比對(duì)不通過被駁回,那我現(xiàn)在現(xiàn)在確實(shí)是沒超出啊,能去作廢12月份的那張發(fā)票嗎?
查賬征收個(gè)體戶 2024年不用申報(bào)工資薪金 2025年1月才開始,但是在1月底發(fā)放了2024年12月的工資+2025年1月工資+年終獎(jiǎng) 每個(gè)人合計(jì)1萬多,并且通過對(duì)公賬戶發(fā)放了, 不想提前交個(gè)稅,請(qǐng)問有什么好的方法處理嗎?
老師,這兩個(gè)個(gè)稅稅率表應(yīng)該用哪個(gè)是對(duì)的
請(qǐng)教老師:企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)新增了附報(bào)事項(xiàng)。其中,事項(xiàng)1:職工薪酬有2個(gè)選項(xiàng)。分別是:已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬、實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這兩項(xiàng)是否都需要填寫?如何填寫?個(gè)人認(rèn)為本公司是咨詢服務(wù)類公司,第一項(xiàng)可以不用填。第二項(xiàng)需要填寫,抓取的數(shù)值是資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬期末余額,這樣理解是否正確?如果錯(cuò)誤,請(qǐng)告知此數(shù)值如何計(jì)算填列。謝謝!
老師您好!我公司從個(gè)人手中購(gòu)買二手房過戶到公司名下,需要繳納房產(chǎn)稅務(wù)不?怎么計(jì)算? 住房性質(zhì),目前是滿二滿五
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)這里1一9月的數(shù)據(jù)還是填7一9月的。
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)付職工薪酬的兩個(gè)數(shù)取哪里的數(shù)
老師您好,法人向公司借款,現(xiàn)金流量表中屬于哪個(gè)科目?
老師你好,現(xiàn)在你像這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,呃,還需要這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄嗎?
各位老師大家好,就是合作社的項(xiàng)目上面的賬務(wù),就是種菜的,科研上的,沒形成無形資產(chǎn),全部是費(fèi)用化的,這種的怎么做賬務(wù)處理呢,國(guó)家補(bǔ)貼15萬,自籌30萬無
麻煩問下26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試的報(bào)名時(shí)間??
老師,發(fā)票額度申請(qǐng)要不要,上傳合同后,需要甲方電子稅務(wù)局確認(rèn)嗎?