您好,這個是自己統(tǒng)計的那種,補助之類的

老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳的納稅調整項目明細表的資產(chǎn)損失這一欄,是從哪個表導進去的呢?
老師,企業(yè)匯算清繳納稅調整項目明細表上有個不征稅收入,這個數(shù)從哪里???
老師,企業(yè)匯算清繳納稅調整項目明細表上有個不征稅收入,這個數(shù)從哪里???
企業(yè)所得稅匯算清繳,看到納稅調整項目明細表中第十四項:與取得收入無關的支出,有數(shù)據(jù)調增十萬多,請問這調增的數(shù)據(jù)上游依據(jù)是什么?從那里取數(shù)據(jù)填報的呢?
老師,匯算清繳調減成本,填哪個表?納稅調整項目明細表里不知對應哪個項目。
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設計服務的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報未開票收入吧?
我們學了一月份的賬了,報稅怎么報?根據(jù)利潤表怎么報
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣??!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認收入嗎?總分公司都是單獨做賬的。還有總公司在申報企業(yè)所得稅的時候需要抵消內部往來和收入嗎?
老師,小規(guī)模個體戶給抖音開了服務費發(fā)票,申報增值稅時,填寫在服務,不動產(chǎn)那一欄嗎
老師企業(yè)所得稅季報中己計入成本費用的職工薪酬填個稅自然人扣徼端的那個數(shù)值 實際支付給職工的應付職工薪酬是那個
老師,進項票出現(xiàn)異常怎么反饋
老師,我公司是農(nóng)產(chǎn)品銷售公司,收購花生每斤3.8元/斤,銷售4元/ 斤,1320袋*49.5斤/袋*4元/斤=261360元。給對方開票加稅價格是261360+23522.4=284882.4元,老板的意思是不掙不賠的情況下加多少稅點(對方給我公司多少稅點?),麻煩老師給出稅點和計算公式,謝謝老師!
老師,發(fā)票勾選后顯示請先完成上一題是什么情況?按老師教的步驟操作的,不知道哪里操作失誤了
業(yè)務招待費可以調增多少費用?
實際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五
是調增賬載金額的60%?還是40%?詳細點解釋好嗎?
這個是按照張載金額的60%的,你好