建議按正常的計(jì)提和發(fā)放
老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款款,然后,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,我可以直接:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,然后公戶給法人轉(zhuǎn)款,記其他應(yīng)付款
支付本月工資,可以不計(jì)提嗎,就借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金
老師你好,要是現(xiàn)金付給別人的工資我可不可以直接借:管理費(fèi)用-工資,,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
你好老師,小規(guī)模納稅人的工資要不要計(jì)提呢?還是直接做賬?會(huì)計(jì)分錄是這樣子寫借管理費(fèi)用工資,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款呢?
老師,餐費(fèi)作為職工福利可以直接 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金 嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項(xiàng)開(kāi)具了住宿費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),請(qǐng)問(wèn),需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購(gòu)買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
c舉個(gè)例子說(shuō)明一下,不太理解
老師 請(qǐng)教下 2024.10有工資5萬(wàn)沒(méi)有入賬 2025怎樣做
老師,第三季度申報(bào)表有哪些變動(dòng)
資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是欠員工的報(bào)銷款,員工幫公司購(gòu)買的東西我記入了管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸方是其他應(yīng)付款,我是哪一步做錯(cuò)了呢
老師,這個(gè)調(diào)匯怎么算金額?月初是美元94559.3*7.1072=672025.5,月末調(diào)匯是94559.3*—(7.1072—7.1055)=160.75嗎?是以人民幣為準(zhǔn)還是美元?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人是不是可以無(wú)限量的開(kāi)免普票?
老師,我以前的記賬公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)他給我一個(gè)酒店的賬讓我練習(xí),然后告訴我他家做賬的模式,我多練習(xí)下記賬公司的賬,對(duì)我未來(lái)找工作是不是也有幫助呀,他說(shuō)我實(shí)操經(jīng)驗(yàn)太少。因?yàn)樗麕У膽舳际菢I(yè)務(wù)比較多,稍微復(fù)雜一點(diǎn)的,麻煩老師好好回復(fù)