久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是欠員工的報銷款,員工幫公司購買的東西我記入了管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸方是其他應(yīng)付款,我是哪一步做錯了呢

2025-10-19 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-19 16:21

您好,你結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用了嗎,分錄是對的

頭像
快賬用戶8863 追問 2025-10-19 16:23

結(jié)轉(zhuǎn)了呢,

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-19 16:24

我看下你的分錄,你發(fā)下

頭像
快賬用戶8863 追問 2025-10-19 16:24

但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,然后差額剛好就是這一個報銷款

頭像
快賬用戶8863 追問 2025-10-19 16:24

有好多張

頭像
快賬用戶8863 追問 2025-10-19 16:25

我要怎么發(fā)圖片給你呢

頭像
快賬用戶8863 追問 2025-10-19 16:26

我就是,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-19 16:28

對啊,然后借 本年利潤? 貸 管理費(fèi)用,這樣就對,除非你報表科目沒有公式

頭像
快賬用戶8863 追問 2025-10-19 17:22

好,我再看看

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-19 17:25

嗯嗯你可以再看一下這個

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好!你重新結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?
2024-02-29
你好,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益并記賬或過賬?
2020-11-11
你好 9.11做一筆分錄,借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi),貸其他應(yīng)付款_員工 9.22支付時做分錄,借,其他應(yīng)付款_員工,貸庫存現(xiàn)金 是的 這樣來做賬 。
2020-10-06
不是墊付么,那這個做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款5000,銷售這個做借其他應(yīng)付款3000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-01-14
你好 第一個分錄 借;管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款—員工A 第二個分錄 你好 借:其他應(yīng)付款—員工A3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅
2020-01-14
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×