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老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款款,然后,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,我可以直接:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,然后公戶給法人轉(zhuǎn)款,記其他應(yīng)付款

2022-05-30 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-30 11:24

您好,首先第一個問題,你最好用庫存現(xiàn)金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個問題,不要忘記借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。這個計提,。

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您好,首先第一個問題,你最好用庫存現(xiàn)金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個問題,不要忘記借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。這個計提,。
2022-05-30
你好,這個要么是還股東款,要么這個轉(zhuǎn)成股東的投資款
2020-12-04
你好? ? ? ?是的。 這個? ? 就這樣掛分錄即可??
2021-08-02
你好,其他應(yīng)付款正確的是什么?
2023-10-01
你好, 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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