你好,需要的需要通過應(yīng)付職工薪酬。
#提問#老師你好,內(nèi)賬需要計(jì)提工資嗎?還是等發(fā)放時(shí)直接計(jì)入借管理費(fèi)用工資,貸銀行存款/現(xiàn)金
像這種發(fā)放工資的回單,我要怎么做分錄,要不要先計(jì)提工資,還是直接做發(fā)放工資的分錄“借:管理費(fèi)用—工資,貸:銀行存款”
會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費(fèi)用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會(huì)計(jì)分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
提問:老師,員工差路費(fèi),如果是一般納稅人,就借:.管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款。高鐵票的話,按照9計(jì)提稅金。借管理費(fèi)用-交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。 如果是小規(guī)模納稅人,直接做借管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款,對(duì)不?
你好老師,小規(guī)模納稅人的工資要不要計(jì)提呢?還是直接做賬?會(huì)計(jì)分錄是這樣子寫借管理費(fèi)用工資,貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款呢?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
個(gè)體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開票額度那邊顯示是一個(gè)月的開票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,怎么操作才能搶回來?
問哈,丙公司投入原材料500萬作為實(shí)收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷售量是如何計(jì)算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
那上個(gè)月我沒有計(jì)提,這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候就要計(jì)提了
需要借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款二級(jí)科目工資。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。