不可以的,必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
管理費(fèi)用多計(jì)提了,可以沖了嗎,借管理費(fèi)用紅字,貸庫(kù)存現(xiàn)金?
老師,公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù),這個(gè)月就只計(jì)提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn)4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
老師,支付房租用計(jì)提嗎?我每個(gè)月底做一筆分錄可以嗎?借管理費(fèi)用房租貸庫(kù)存現(xiàn)金
我們項(xiàng)目部發(fā)工資時(shí)不計(jì)提,算完就發(fā)這樣寫分錄可以嗎?借:管理費(fèi)用一應(yīng)付聰工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
支付本月工資,可以不計(jì)提嗎,就借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金
老師我們換電腦了,報(bào)個(gè)稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰(shuí)有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請(qǐng)問(wèn)老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒(méi)有給他申報(bào)工資
掛靠社保幾個(gè)月然后離職,再申請(qǐng)失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會(huì)計(jì)流程和記賬方法
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒(méi)有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
啊!接了一個(gè)公司,她沒(méi)有計(jì)提工資,然后現(xiàn)在是一般納稅人,
你好,需要計(jì)提的,之前沒(méi)有計(jì)提的可以補(bǔ)上。
啊,怎么補(bǔ)呀,我只有期初數(shù),7月份改成一般納稅人,
之前有莫沒(méi)有做的,如果已經(jīng)全部做了,之前的不用修改了,之后的全部按照正確的來(lái)。