不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
管理費(fèi)用多計(jì)提了,可以沖了嗎,借管理費(fèi)用紅字,貸庫存現(xiàn)金?
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個(gè)月就只計(jì)提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計(jì)提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
老師,支付房租用計(jì)提嗎?我每個(gè)月底做一筆分錄可以嗎?借管理費(fèi)用房租貸庫存現(xiàn)金
我們項(xiàng)目部發(fā)工資時(shí)不計(jì)提,算完就發(fā)這樣寫分錄可以嗎?借:管理費(fèi)用一應(yīng)付聰工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
支付本月工資,可以不計(jì)提嗎,就借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本是空的,可以嗎?是不是不可以呀!
暫估的情況只有暫估入庫嗎 其他情形不用暫估?
實(shí)習(xí)生工資計(jì)算個(gè)稅有什么規(guī)章制度嘛?
增值稅一般納稅人取得的福利費(fèi),招待費(fèi)的專用發(fā)票是做不抵扣勾選還是做抵扣勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個(gè),工時(shí)是8人8小時(shí)=64,其中不良品是50個(gè),把不良返修好,2人返修工時(shí)3小時(shí)=6,入庫1050個(gè),那我核算成本這返修工時(shí)和生產(chǎn)工時(shí)是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對(duì)公戶被鎖朱了
實(shí)習(xí)生工作個(gè)稅申報(bào)按勞動(dòng)報(bào)酬還是工資薪金進(jìn)行申報(bào)呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
?。〗恿艘粋€(gè)公司,她沒有計(jì)提工資,然后現(xiàn)在是一般納稅人,
你好,需要計(jì)提的,之前沒有計(jì)提的可以補(bǔ)上。
啊,怎么補(bǔ)呀,我只有期初數(shù),7月份改成一般納稅人,
之前有莫沒有做的,如果已經(jīng)全部做了,之前的不用修改了,之后的全部按照正確的來。