借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付賬款。
老師,有一筆應(yīng)該入其他應(yīng)收款的之前入錯(cuò)了進(jìn)了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)了。我需要調(diào)賬嗎?
老師我想問(wèn)一下,我之前有其他應(yīng)付款2800元,還有其他應(yīng)收款6000元,然后其他應(yīng)收和應(yīng)付是一個(gè)人的,他歸還我錢(qián)的時(shí)候只給了我3200元,把其他應(yīng)付款的2800元給抵賬了,但是這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě)呀
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)借:其他應(yīng)付款貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)該是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
您好,老師我想問(wèn)下,這個(gè)分錄的貸方其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)掛錯(cuò)了,老板已經(jīng)付過(guò)了,我現(xiàn)在要把這個(gè)分錄調(diào)整成法人其他應(yīng)付款個(gè)人,怎么調(diào)整呢,分錄怎么寫(xiě),這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我已經(jīng)抵扣了。
老師,之前入庫(kù)的時(shí)候把應(yīng)付賬款錯(cuò)錄成其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬了,幫我寫(xiě)下分錄嘛
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷(xiāo)月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
,貸其它應(yīng)收款負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款正數(shù),這種合理嘛
可以的,可以這么做。
一般情況下采取那種分錄方式比較多一點(diǎn)呢?
那我上面寫(xiě)的那個(gè)就可以的。