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老師,有一筆應(yīng)該入其他應(yīng)收款的之前入錯(cuò)了進(jìn)了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)了。我需要調(diào)賬嗎?

2021-10-13 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-13 15:51

你好,需要,做一筆調(diào)整分錄即可的 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶7947 追問 2021-10-13 15:53

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-13 15:54

不客氣,祝你工作順利,學(xué)員

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你好,需要,做一筆調(diào)整分錄即可的 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
2021-10-13
可以的,往來重分類就可以的
2023-02-13
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-25
應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù), 調(diào)整到預(yù)收賬款貸方
2023-09-05
你錄入貸方負(fù)數(shù)就可以的。
2023-02-04
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