你好 你要寫一個 借:其他應付款 2800 貸:其他應收款 2800
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師:員工借10000塊錢給公司的時候我掛在其他應付款了,然后這個員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應收款了?,F(xiàn)在我要把其他應付款調整到其他應該收款要這樣做呢?
其他應付款和其他應收可以是同一個人嗎?比如說這個張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當時計入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設置會計科目?49000元計入“其他應收款”里面嗎? 還是還計入其他應付款里???請指教。
老師,您好。之前其他應付款是500元,后來對方報賬我們只給他480元,剩下的20元是稅金,那這個稅金怎么做分錄,因為其他應付款余額有20元了 借 其他應付款480 貸銀行480 其他應付款余額有20元 我要把這個余額沖了,怎么做分錄 ,這20元是稅費
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應付款是借方有余額,在其他應收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調整一下,把其他應付款借方余額調整出去,摘要和分錄應該怎么寫呢
資產賬面價值小于計稅基礎,為什么產生可抵扣暫時性差異要確認相關的遞延所得稅資產(是什么),資產賬面價值大于計稅基礎,應確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
那我要是都寫在一起的話是這樣嗎 借:庫存現(xiàn)金 3200 其他應付款 2800 貸:其他應收款6000 對嗎
如果寫在一起,你這個是爭取的
好的謝謝老師
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