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您好,老師我想問下,這個分錄的貸方其他應付款當時掛錯了,老板已經付過了,我現(xiàn)在要把這個分錄調整成法人其他應付款個人,怎么調整呢,分錄怎么寫,這個發(fā)票的進項我已經抵扣了。

您好,老師我想問下,這個分錄的貸方其他應付款當時掛錯了,老板已經付過了,我現(xiàn)在要把這個分錄調整成法人其他應付款個人,怎么調整呢,分錄怎么寫,這個發(fā)票的進項我已經抵扣了。
2022-09-28 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-28 16:00

同學你好 借其他應付款 貸其他應付款老板

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快賬用戶9024 追問 2022-09-28 16:01

這樣做屬于正規(guī)的嗎???意思是我分錄這樣寫,借:其他應付款~單位~寧夏林盛供熱有限公司 貸:其他應付款~個人(法人) 對吧,這樣寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-28 16:04

同學你好 對的 是這樣

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快賬用戶9024 追問 2022-09-28 16:05

老師,那這個錢我給法人付了,就做分錄,借,其他應付款,個人 ?貸,銀存對吧。。。。這樣屬于正規(guī)操作吧

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齊紅老師 解答 2022-09-28 16:15

同學你好 對的 是這樣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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