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老師,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。我們這邊打算,從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資里面來扣除多支付的這部分個稅金額。賬務(wù)處理的話,是不是借:管理費用-員工工資287 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資287 ;借:應(yīng)付職工薪酬-工資287,貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅287?是這樣做嗎?

2023-02-17 07:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-17 08:04

親愛的學(xué)員早上好!

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齊紅老師 解答 2023-02-17 08:07

你下個月發(fā)工資的時候直接把它扣出來下個月再做也可以,像你這樣做要用負(fù)數(shù)哈

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快賬用戶1701 追問 2023-02-17 08:11

老師,我們1月份工資是昨天更正申報以后才發(fā)的。所以在做1月份工資賬的時候,就要這樣做了。您說的哪個用負(fù)數(shù)?就是,借:應(yīng)付職工薪酬287,借:應(yīng)交稅費-個人所得稅-287。這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-17 08:22

您是直接在當(dāng)月更正是吧

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齊紅老師 解答 2023-02-17 08:27

您的管理費用,應(yīng)付職工薪酬1月份本身做的都沒有問題。

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齊紅老師 解答 2023-02-17 08:41

借:應(yīng)交稅費-個稅 -287 貸:應(yīng)交稅費-個稅-287 就是這筆多做了287,沖回就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-02-17 08:44

個稅這筆錢本身就是扣員工的 是員工自己的錢,既然稅務(wù)退他了。企業(yè)就不用管了。您就把多計帳的個稅沖了就可以了

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您好,當(dāng)月工資賬務(wù)處理,個稅就填寫正確的金額 借:管理費用287 貸:應(yīng)付職工薪酬287. 借:應(yīng)付職工薪酬287 貸:其他應(yīng)收款-員工287 銀行扣款做: 借:其他應(yīng)收款-員工287 貸:銀行存款
2023-02-18
親愛的學(xué)員早上好!
2023-02-17
借,應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸應(yīng)交稅費個稅, 借,應(yīng)交稅費個稅,貸,銀行存款,上面的金額都是1142。
2023-02-20
你好,今天有題多,馬上哈
2023-02-21
你好,正在解答中請稍等。
2023-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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