你好,應(yīng)收賬款為負數(shù),應(yīng)該調(diào)到 預(yù)收賬款
應(yīng)收賬款期末余額在借方為負數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?
應(yīng)收賬款為負數(shù),應(yīng)該調(diào)到預(yù)收還是預(yù)付賬款中?
老師,報表應(yīng)收賬款為負數(shù),出報時需要調(diào)到預(yù)收賬款科目里體現(xiàn)嗎?還是可以以負數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款中?
老師,財務(wù)報表中預(yù)付賬款為負數(shù),是調(diào)到應(yīng)付賬款里嗎?
老師,報表上預(yù)付賬款為負數(shù),要調(diào)整到應(yīng)付賬款里是怎樣調(diào)整,把預(yù)付賬款負數(shù)數(shù)字+應(yīng)付賬款的數(shù)字放到應(yīng)付賬款里嗎
假如微信提現(xiàn)到對公戶1千萬,正常分錄是借:銀行存款 貸:其他貨幣資金,但是如果提現(xiàn)較多,其他貨幣資金就會出現(xiàn)1千萬負數(shù),從報表看不太正常,這樣做有沒有風險 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
我們是工程公司 租的機子(機械租賃費這種) 然后他開不了發(fā)票 這個錢咋出 可以做成他的工資么
我們是工程公司 租的機子 然后他開不了發(fā)票 這個錢咋出 可以做成他的工資么
老師,是否直接按照6萬扣除,我是不是要點“是”,就是按照每個月5000扣除?點否,是不是就不能享受每個月5000了?這個是或者否有什么區(qū)別?
老師問一下怎么合理規(guī)劃工資和獎金呢?
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報未開票收入吧?
我們學了一月份的賬了,報稅怎么報?根據(jù)利潤表怎么報
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣啊!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認收入嗎?總分公司都是單獨做賬的。還有總公司在申報企業(yè)所得稅的時候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
預(yù)收賬款也顯示負數(shù)?
你好,應(yīng)收賬款為負數(shù),應(yīng)該調(diào)到 預(yù)收賬款(是正數(shù)體現(xiàn))