您好,體現(xiàn)在預(yù)收賬款里面好點(diǎn)
老師,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候應(yīng)收賬款的貸方為負(fù)數(shù),一定要調(diào)整到預(yù)付賬款的借方嗎?不調(diào)可以嗎,直接以應(yīng)收賬款貸方負(fù)數(shù)顯示可以嗎?
老師,就是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),填報(bào)表的時(shí)候是不是不要調(diào)到預(yù)收里面,其他應(yīng)收應(yīng)付要是出現(xiàn)負(fù)數(shù) 需不需要調(diào)整
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報(bào)表即可。
老師,報(bào)表應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),出報(bào)時(shí)需要調(diào)到預(yù)收賬款科目里體現(xiàn)嗎?還是可以以負(fù)數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款中?
稅務(wù)申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債 表,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整,應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款里面去,應(yīng)付放到預(yù)付賬款里面去。這個(gè)要根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付下面的明細(xì)科目來調(diào)吧
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
固定資產(chǎn)購入時(shí)沒有發(fā)票,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
老師您好,2024.8月份支付購買電腦6500元,2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時(shí)怎么入賬?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準(zhǔn)備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會(huì)產(chǎn)生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實(shí)繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你
但是,如果以負(fù)數(shù)填在應(yīng)收賬款的話,資產(chǎn)和負(fù)債合計(jì)都是168萬了,如果以正數(shù)分別體現(xiàn)在應(yīng)收賬款了預(yù)付賬款中的話,資產(chǎn)和負(fù)債合計(jì)都是1220萬了,合計(jì)相差好大,你以為以哪種體現(xiàn)上報(bào)報(bào)表好一點(diǎn)?
相差太大,重分類后資產(chǎn)體現(xiàn)就很大了。這樣是不是對公司不好?
怎么會(huì)相差這么大,那肯定是應(yīng)收負(fù)數(shù)好點(diǎn)了