你好,增值稅的倒是沒有關(guān)系,但是所得稅你是查賬征稅的嗎?
問一下超市會(huì)計(jì)工作問題:這個(gè)超市有進(jìn)銷存系統(tǒng),我報(bào)增值稅銷售額時(shí),除了按發(fā)票金額報(bào)之外,無票收入是多少報(bào)點(diǎn)兒,還是就按進(jìn)銷存系統(tǒng)實(shí)際銷售額報(bào)???無票收入具體這么報(bào)???
小規(guī)模納稅人,這次申報(bào)發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票,銷售貨物,其中一個(gè)貨物開錯(cuò)稅率了,開到5%,這個(gè)季度沒有超45萬,免征增值稅的,對(duì)方也是小規(guī)模納稅人,也沒有退回,那我申報(bào)的時(shí)候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
小規(guī)模納稅人填寫發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)在哪個(gè)征收率下填寫?企業(yè)剛開辦,有銷售額,但沒有開具任何普通發(fā)票,那么我填寫時(shí)是不是在 未開具發(fā)票銷售額處把實(shí)際銷售的數(shù)據(jù)全部填在此處?
你好老師,我在做賬的時(shí)候平時(shí)根據(jù)銷售單據(jù)計(jì)提的增值稅,跟實(shí)際開票(就開了一張合計(jì)銷售額)發(fā)票時(shí)候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請(qǐng)問這個(gè)差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r(shí)銷售單沒開發(fā)票,但是我計(jì)提了稅款,對(duì)方結(jié)款的時(shí)候一次性開了合計(jì)金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個(gè)小數(shù)點(diǎn)差異
在嗎,有個(gè)問題咨詢一下,一個(gè)小規(guī)模納稅人的超市,一天銷售額2萬,但是平時(shí)進(jìn)貨沒有發(fā)票,銷售的偶爾開點(diǎn)發(fā)票,就是實(shí)際銷售額大,但是開票金額很少,這樣報(bào)稅的時(shí)候怎么辦?
老師 你好我想請(qǐng)問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱應(yīng)該怎么選
有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
我們平時(shí)說的查賬征收,定額征收,都是說的所得嗎
所得稅嗎
是的,是的,是這么做的。