你好!這個(gè)你計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支就好了
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開(kāi)票金額大于實(shí)際銷(xiāo)售金額,我想問(wèn)下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題的原因是是開(kāi)票人員沒(méi)有看商品銷(xiāo)售總金額,沒(méi)控制好就開(kāi)票了,開(kāi)超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無(wú)票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒(méi)有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
你好老師,我在做賬的時(shí)候平時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售單據(jù)計(jì)提的增值稅,跟實(shí)際開(kāi)票(就開(kāi)了一張合計(jì)銷(xiāo)售額)發(fā)票時(shí)候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r(shí)銷(xiāo)售單沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我計(jì)提了稅款,對(duì)方結(jié)款的時(shí)候一次性開(kāi)了合計(jì)金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個(gè)小數(shù)點(diǎn)差異
老師好!請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票的時(shí)候有一部分稅率錯(cuò)了,導(dǎo)致稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)發(fā)票的數(shù)據(jù)稅額少了,申報(bào)增值稅提交申報(bào)看到提示消息才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。更正申報(bào)后,補(bǔ)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)增值稅 已超30萬(wàn) 部分發(fā)票開(kāi)的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時(shí)候有提銷(xiāo)項(xiàng)稅額 但是我提的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 和一次性合計(jì)金額在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候 不一致,不一致的原因是因?yàn)?小數(shù)點(diǎn)問(wèn)題導(dǎo)致的 這個(gè) 我做賬的時(shí)候 需要怎么處理
老師,就是員工實(shí)際支付了1700,但是開(kāi)票總金額是1699.99差了一分錢(qián),我看了一下發(fā)票內(nèi)容,有好幾項(xiàng)東西,之所以不等于1700,是因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颍詈笙嗉悠饋?lái)保留兩位小數(shù)導(dǎo)致出現(xiàn)差異,導(dǎo)致的。在報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候會(huì)計(jì)非要說(shuō)支付金額不等于發(fā)票金額,我說(shuō)四舍五入的原因是可以的,她說(shuō)發(fā)票金額不想等,會(huì)影響她做賬,我應(yīng)該怎么反駁這個(gè)會(huì)計(jì),老師,會(huì)計(jì)的說(shuō)法是錯(cuò)的對(duì)吧,可以給員工報(bào)銷(xiāo)1700吧
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶,錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下