不可以的,要更正申報(bào)1月的,不然要交滯納金的
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)月開了兩張紅字信息表,但是對(duì)方?jīng)]有開紅字發(fā)票,那么我這個(gè)月可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來(lái)增值稅專用發(fā)票給了購(gòu)買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報(bào)成功嗎
老師請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開的紅字信息表給到對(duì)方公司,當(dāng)月沒(méi)有收到對(duì)方公司給我開的紅字發(fā)票,但是在下月報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出了,此時(shí)還是沒(méi)有收到紅字發(fā)票,那怎么做呢?這樣是不是報(bào)的稅額和賬上的稅額不一致
老師,我1月份開了一張紅字發(fā)票信息表,對(duì)方當(dāng)月并沒(méi)有開紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候也忘了沒(méi)有在1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
請(qǐng)解答下A選項(xiàng),不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬(wàn)的票 ,要多少的成本票才合理
老師請(qǐng)問(wèn)下,高新復(fù)審,對(duì)于RD來(lái)說(shuō),有沒(méi)有一定每年幾個(gè)RD才符合嗎?
下載學(xué)習(xí)軟件財(cái)務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)維的項(xiàng)目比較多,員工出差的費(fèi)用比較多,但是除了住宿費(fèi)和高鐵票,飛機(jī)票,其他的餐費(fèi),市內(nèi)交通一般都沒(méi)有發(fā)票,之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過(guò)300的都給報(bào)銷,但是得提供發(fā)票,我想要問(wèn)的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補(bǔ)助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們?cè)趫?bào)銷單上直接寫差旅費(fèi)補(bǔ)助幾天(具體時(shí)間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報(bào)個(gè)稅
老師好!上電腦實(shí)操,我沒(méi)有電腦,只有筆記本電腦,可以上嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司購(gòu)買房產(chǎn),涉及交哪些稅?開購(gòu)進(jìn)票是幾個(gè)點(diǎn)的票?
老師,我們每個(gè)月做賬的時(shí)候那些單據(jù)整理的時(shí)候有什么順序嗎,一般是先做費(fèi)用報(bào)銷,再做付貨款,收貨款等等謝謝嗎,第一次做不懂
老師你好,我們是個(gè)體戶,今年開始查帳征收,如果老板不拿工資,但是交社保,這個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么填寫
稅款已經(jīng)繳納了,還可以在線上更正嗎
只有去大廳申報(bào)了哈
好的謝謝老師,我可以在勾選平臺(tái)找到這張紅字發(fā)票嗎,在哪個(gè)模塊找呢
根據(jù)你的紅字信息那個(gè)調(diào)整