?你好;? ? ? 那你 次月因?yàn)殚_了紅字信息表 先去轉(zhuǎn)出申報(bào) ; 然后做賬即可 ;? ? 先不做紅沖分錄。 先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄? 與你申報(bào)表一致? ?
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對(duì)方開的紅字信息表,但是11月了,對(duì)方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
上個(gè)月我開出紅字信息表給對(duì)方,然后這個(gè)月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有金額,但是對(duì)方還沒有退款和開紅字發(fā)票給我們,說要下下個(gè)月,那我現(xiàn)在要怎么做賬?
老師請(qǐng)問我當(dāng)月開的紅字信息表給到對(duì)方公司,當(dāng)月沒有收到對(duì)方公司給我開的紅字發(fā)票,但是在下月報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出了,此時(shí)還是沒有收到紅字發(fā)票,那怎么做呢?這樣是不是報(bào)的稅額和賬上的稅額不一致
我們開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,但對(duì)方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬,但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
老師,我1月份開了一張紅字發(fā)票信息表,對(duì)方當(dāng)月并沒有開紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候也忘了沒有在1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄依照什么為憑據(jù)呢
你好;? ? 看你紅字信息表打印出來做附件? ?
好的,謝謝老師
老師還有個(gè)問題就是,比如未收到紅字發(fā)票,是要等到一個(gè)月開出去的所有紅字發(fā)票都收回了才去做退貨處理嗎
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
老師像我描述的這種情況進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
?你好;? ?把你之前分錄發(fā)來看看; 收到藍(lán)字發(fā)票怎么做賬 ; 我看怎么轉(zhuǎn)出? ?
老師你能看的到嗎?我這邊就是借庫(kù)存商品借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
現(xiàn)在做; 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;這樣來處理轉(zhuǎn)出;? ?
負(fù)數(shù)發(fā)票來了都是紅沖
那如果發(fā)票來了呢,我是不做稅的處理了嗎
你好;? 發(fā)票? 紅沖來了。 就做;? ?借應(yīng)付賬款? 借 庫(kù)存商品? ?
那做入庫(kù)發(fā)票的負(fù)數(shù)行不行呢
?你好 ;? ?可以的; 你做借貸方不變做負(fù)數(shù)金額; 也可以的;? 或者按我寫的處理? ?