同學(xué),你好 等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
我司開(kāi)出紅字信息表,但銷售方未開(kāi)出紅字發(fā)票,但在申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出列有顯示到金額,請(qǐng)問(wèn)銷售方未開(kāi)出紅字發(fā)票給我司,我司也能在申報(bào)申稅時(shí)直接作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)2月開(kāi)了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師,我1月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票信息表,對(duì)方當(dāng)月并沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候也忘了沒(méi)有在1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師好:購(gòu)買方1月份申請(qǐng)(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我本月已抵扣已申報(bào)的發(fā)票,本月還未做賬,又開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,請(qǐng)問(wèn)怎么做,是先做進(jìn)項(xiàng),等紅字發(fā)票到了再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)新接的一家公司,沒(méi)有期初開(kāi)票數(shù)據(jù),之前就是要什么直接開(kāi)什么,現(xiàn)在要怎么規(guī)范?
最后一個(gè)不定項(xiàng)哪位老師幫我做一下,謝謝啦
老師,我原來(lái)一直出納,沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì),現(xiàn)在剛接手一個(gè)商貿(mào)公司會(huì)計(jì),做賬一點(diǎn)不自信,生怕自己做錯(cuò),就按原會(huì)計(jì)怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對(duì)不對(duì),每個(gè)科目也有核驗(yàn),但是還是沒(méi)底
跨月的電子發(fā)票怎樣紅沖
面試時(shí)遇到問(wèn),公司 財(cái)報(bào) 構(gòu)成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計(jì)提盈余公積的話,那么凈利潤(rùn)就直接等于未分配利潤(rùn)了對(duì)吧
老師好,問(wèn)下個(gè)體戶定額征收的,然后還需要下載個(gè)人所得稅報(bào)年度的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎?還是開(kāi)票超了才申報(bào)年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
老師,購(gòu)買固定資產(chǎn),單價(jià)超過(guò)5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費(fèi)用 138.88 貸:累計(jì)折舊 138.88 這樣對(duì)不對(duì)
按揭車怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計(jì)提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費(fèi)用 貸折舊嗎? 還是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)過(guò)度?
就是不必在紅字發(fā)票開(kāi)出的當(dāng)月就做賬做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嘛
同學(xué),你好 一般是要在當(dāng)月做的,但是你沒(méi)有收到發(fā)票,就不能做