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老師,發(fā)票紅沖后,庫存怎么處理呀

2023-02-15 15:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-15 15:21

您好,您這個(gè)購買方嗎

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快賬用戶2987 追問 2023-02-15 15:26

銷售方開紅沖,

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:26

你們是購買方的還是銷售方?

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快賬用戶2987 追問 2023-02-15 15:27

我們是銷售方

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快賬用戶2987 追問 2023-02-15 15:28

開給客戶的退回紅沖

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齊紅老師 解答 2023-02-15 15:29

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)

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快賬用戶2987 追問 2023-02-15 16:01

我是問庫存表如何調(diào)整,還有去年的成本要調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:03

庫存借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù)

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快賬用戶2987 追問 2023-02-15 16:05

匯算清繳要調(diào)去年的成本嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-15 16:06

我的做法就是沖銷本年的收入和成本

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您好,您這個(gè)購買方嗎
2023-02-15
你好按發(fā)票的來就可以 少了忽略
2024-02-07
同學(xué)你好!這個(gè)的話? ? 做反向分錄的 借:庫存商品 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-03-18
你好,你們單位是銷售方的嗎?
2022-01-25
您好 請問前面藍(lán)字發(fā)票怎么寫的分錄
2022-03-06
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