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老師,我問下出口貨物上月報關(guān)未開票,我是不是要在增值表上報未開票收入?那出口免抵退稅申報表是這個月申報還是下個月開票了之后在申報?

2025-06-07 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-07 09:33

您好,上月報關(guān)未開票需在增值稅表申報未開票收入,填附列資料(一) 未開具發(fā)票 欄。 免抵退稅本月可申報,不用等開票,以報關(guān)單為準(zhǔn)。

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快賬用戶5882 追問 2025-06-07 10:03

那出口退稅率是在哪里可以查?我們稅務(wù)局要我這個月報計劃退稅?我不知道怎么算?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 10:14

?您好,國家稅務(wù)總局 納稅服務(wù) ?板塊,點 ?出口退稅率查詢 ,輸商品代碼或名稱查詢。電子稅務(wù)局 我要查詢 - 出口退稅信息查詢 - 出口商品退稅率查詢 ?。 2.計劃退稅計算生產(chǎn)企業(yè)用 ?免、抵、退 ?法。先算當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期內(nèi)銷銷項稅額 -(當(dāng)期進項稅額 - 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 。再算當(dāng)期免抵退稅額 = 當(dāng)期出口貨物離岸價 * 外匯人民幣牌價 * 出口貨物退稅率 - 當(dāng)期免抵退稅額抵減額 。按當(dāng)期期末留抵稅額與當(dāng)期免抵退稅額大小關(guān)系,確定應(yīng)退稅額和免抵稅額 。 外貿(mào)企業(yè)增值稅應(yīng)退稅額 = 增值稅退(免)稅計稅依據(jù) * 出口貨物退稅率 。依據(jù)購進出口貨物增值稅專用發(fā)票注明的進項稅額和退稅率算。

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快賬用戶5882 追問 2025-06-07 11:50

我還是不明白,這個出口都是0稅率,都不用繳稅,怎么還有退稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 12:04

?您好,您看這樣是不是好理解,咱生產(chǎn)貨物時,買原材料、加工等環(huán)節(jié)已經(jīng)交過稅了(比如給上游 100 塊,其中可能包含 13 塊稅)。出口時雖然不用再交稅(0 稅率),但之前交的那 13 塊稅國家還給咱,這就是退稅。就像咱先墊付了錢,國家再退回來,這樣咱賣貨成本更低,能在國際上賣得更便宜

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你好,沒有收匯不可以做退稅的這個
2022-10-11
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
?未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負數(shù)
2025-01-19
你好,可以的,申報退稅次年4月30號前就可以
2025-02-15
同學(xué)你好 是這樣的哦
2020-12-22
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