一、暫估入庫后,次月發(fā)票來了,沖銷暫估分錄,現(xiàn)按發(fā)票入賬,庫存賬的數(shù)據(jù)就是發(fā)票的數(shù)據(jù)了。 因為暫估的數(shù)據(jù),一正一負就沖銷了。
暫估入庫后,次月發(fā)票到了沖減后,庫存帳怎么處理
暫估入庫后,次月發(fā)票到了沖減后,庫存明細分類帳怎么處理,數(shù)量,單價,金額明細賬
請問2021年12月暫估了一筆庫存,今年1月收到發(fā)票后忘記沖暫估了,現(xiàn)在怎么處理?
上月發(fā)票未到,暫估入庫,這個月紅沖之后,庫存商品成負數(shù),怎么處理,直接沖回多結轉的成本嗎
老師,本月暫估入庫開了入庫單,等下月發(fā)票來了我沖掉暫估分錄,然后按發(fā)票入賬,那入庫單還需要做什么處理嗎?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務局備案之類的
老師 為什么固定資產都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產性生物資產的原值,那么借方對應的應該是生產性生物資產已經折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉成消耗性資產部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調整表調增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務局設置成財務負責人,報稅表上的經辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關聯(lián)公司收到的貨款轉到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!