借:營業(yè)外支出-其他支出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
老師,我在繳納社保的分錄一直沒分開單位和個人的來做,也就是在計提時:借 管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款—個人社保 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時:借:管理費用 貸:銀行存款 今年的分錄一直是這樣做,現(xiàn)在明細表的其他應(yīng)付款—個人社保,貸方余額是?1萬多,能調(diào)整嗎?
應(yīng)交稅費-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導(dǎo)致借方有余額 ,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀 支付工資掛在其他應(yīng)付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人戶
20年外地預(yù)交稅金,交了個人所得稅6000.當時20年計提的是所得稅費用,然后應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在22年錢退回來了,怎么做分錄的?
老師 企業(yè)做工資沒有通過應(yīng)付職工薪酬計提 交個人所得稅時要怎么做分錄?借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 交時 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?
老師,我們公司8月份銀行付了146的個人所得稅,要做三筆分錄嗎?就是借應(yīng)付職工薪酬146貸其他應(yīng)收款—應(yīng)收個人所得稅146第二筆計提8月個稅借其他應(yīng)收款—應(yīng)收個人所得稅146貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅146第三筆實付時,借應(yīng)交個人所得稅146貸銀行存款146,老師這樣做分錄對不對啊?
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
老師不用利潤分配未分配利潤啥的吧
是的,不需要的,反正不能稅前扣除,就在今年調(diào)整