內(nèi)銷增值稅29216.01-23742.84 退稅對應(yīng)的進項是多少呢
上海華聯(lián)紡織品公司系有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),2020年6月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價格折合為RMB3735000元。該月購進輔料取得增值稅專用發(fā)票注明貨款RMB2600000元,期初尚有未抵扣的進項稅額為RMB41000元,該企業(yè)增值稅稅率為13%,該商品的出口退稅率為9%,根據(jù)以上資料計算該公司出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額
請問一下老師,我們做外貿(mào)進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內(nèi)銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
內(nèi)銷進項稅23742.84,銷項稅29216.01,出口貨物fob價554089.6,稅率和退稅率都為13%,請問下我應(yīng)該要交多少稅,能退多少稅,有沒有步驟
內(nèi)銷進項稅23742.84,銷項稅29216.01,出口貨物fob價554089.6,稅率和退稅率都為13%,請問下我應(yīng)該要交多少稅,能退多少稅,有沒有步驟
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師好,我想問一下去年三季度填錯一個數(shù)據(jù),就是廣宣費誤填了816元,能不能修改?
個體戶 上個月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計提的費用發(fā)票金額,當時沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
老師,請問購買固定資產(chǎn),發(fā)票暫時還沒有開進來,上面可以先暫估嗎?借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付~暫估。收到發(fā)票了再沖紅可以嗎?
老師,企稅年報有退稅情況, 為了不退稅,我應(yīng)該做點什么調(diào)增加一下,我不知道調(diào)增哪個,能指點一下我嗎
老師,請問資產(chǎn)負債表這個固定資產(chǎn)折舊還有賬面價值,年報的時候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報考中級嗎?
我的二個日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當期開了1000萬,但是進項票只有300萬 剩下的次月成本會陸續(xù)進來 可以先計提一部分成本嗎?
我們是生產(chǎn)企業(yè),因為這批貨之前的票已經(jīng)用了,所以這個月就只抵扣這么多的進項
嗯,是的,因為內(nèi)銷的要單獨抵扣,出口的要退稅。
請問怎么算,過程,知道嗎?不知道我從新發(fā)問
內(nèi)銷的應(yīng)繳稅增值稅就是內(nèi)銷銷項減內(nèi)銷進項。 退稅要知道出口對應(yīng)的進項金額。