你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進(jìn)項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師我們公司在做生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,我們現(xiàn)在內(nèi)銷很少,現(xiàn)在更多的是外銷。我們現(xiàn)在進(jìn)項太多了。那我們可以把進(jìn)項都抵了嗎。直接不交增值稅行不行。怎么做免抵退比較好
老師,您好,我們是對外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因為出口免稅,也沒有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進(jìn)項之外,其他的推廣,翻譯費用等用普票要更好一點,可以全部進(jìn)費用,因為如果取得專票的話,留抵金額也很多。
老師,請問,我公司是國內(nèi)的,現(xiàn)在要出口一批空調(diào)到國外,我們?nèi)ゲ少徎貋?,開了進(jìn)項發(fā)票回來,然后我們再開銷項專用發(fā)票給國外,到時候我們申報的時候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個進(jìn)項要怎么樣處理呢?
老師好,我實際發(fā)是24年12月一8月工資,但9月計提的工資這10月報個稅了但未發(fā)是還掛著的,怎辦?
小規(guī)模納稅人支出的服務(wù)費很多,一般跟銷售有關(guān),或者與營業(yè)支出有關(guān)是計入銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本呢?計入銷售費用了,但占比非常高超過60%了,這個有什么風(fēng)險嗎?會涉及廣宣費嗎?
老師,公司之前3月份開過票,有收入,但是那會我還沒入職,后期我入職接手以后沒業(yè)務(wù),我都是0報的,我現(xiàn)在還用把工資薪酬那給他填上嗎
你好,有沒有稅務(wù)師的課程
老師,問下公司還沒注冊好只選好了公司名稱,現(xiàn)在買車的話是個人的名字,是不是不能進(jìn)公司抵扣了?
老師,營業(yè)外收入是多少主營收入的比例是合理的呢
老師,工資薪金那申報1-6?合計三十多萬工資,但是成本費用一共才25萬,這種情況,企業(yè)所得稅申報職工薪酬那我咋填,填多少
老師,我這收入一直沒報過,到現(xiàn)在預(yù)收有100多萬,成本票這個月才能開出來,我這第三季度財報怎么報啊
酒店前臺購買了酒店管理軟件,總價5萬5,先付了27500元開了發(fā)票,怎么入賬?做什么科目?
個體戶查賬征收,賬本中的銷售稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后申報經(jīng)營所得的時候,需要計入成本費用中么?
生產(chǎn)型的,享受免抵退
你好,那就是一樣的,因為你們都是選擇抵扣勾選 如果沒有留底,他也不會給你退稅。
我沒有懂,為什么會一樣,外銷不是免增值稅嗎?
外銷是免增值稅的。但是你只有。 銷項減去進(jìn)項,這個有留底的情況下才能給你退稅。
我們生產(chǎn)貨物肯定是有進(jìn)項的啊,出口的話能退到稅的
你好,那就影響的 多交稅款 稅務(wù)局為什么要讓你轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
就是所有條件都是在相同情況下,我們外銷和內(nèi)銷比, 肯定是外銷好一點吧。
對的,是的,是這個意思的。
因為我們純出口企業(yè),稅務(wù)局說我們稅交少了,還退他們的稅
那就是不給你退稅了