你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師我們公司在做生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,我們現(xiàn)在內(nèi)銷很少,現(xiàn)在更多的是外銷。我們現(xiàn)在進項太多了。那我們可以把進項都抵了嗎。直接不交增值稅行不行。怎么做免抵退比較好
老師,您好,我們是對外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因為出口免稅,也沒有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進項之外,其他的推廣,翻譯費用等用普票要更好一點,可以全部進費用,因為如果取得專票的話,留抵金額也很多。
老師,請問,我公司是國內(nèi)的,現(xiàn)在要出口一批空調(diào)到國外,我們?nèi)ゲ少徎貋?,開了進項發(fā)票回來,然后我們再開銷項專用發(fā)票給國外,到時候我們申報的時候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個進項要怎么樣處理呢?
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 二季度累計銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計準則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因為500萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個問題,手里有個個體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎
生產(chǎn)型的,享受免抵退
你好,那就是一樣的,因為你們都是選擇抵扣勾選 如果沒有留底,他也不會給你退稅。
我沒有懂,為什么會一樣,外銷不是免增值稅嗎?
外銷是免增值稅的。但是你只有。 銷項減去進項,這個有留底的情況下才能給你退稅。
我們生產(chǎn)貨物肯定是有進項的啊,出口的話能退到稅的
你好,那就影響的 多交稅款 稅務(wù)局為什么要讓你轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
就是所有條件都是在相同情況下,我們外銷和內(nèi)銷比, 肯定是外銷好一點吧。
對的,是的,是這個意思的。
因為我們純出口企業(yè),稅務(wù)局說我們稅交少了,還退他們的稅
那就是不給你退稅了