可以分支機(jī)構(gòu)自行申報(bào)。
獨(dú)立核算分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)分公司的會(huì)計(jì)報(bào)表直接填嗎?
分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅如何申報(bào),可以分支機(jī)構(gòu)自行申報(bào)么?
同一地區(qū)獨(dú)立核算總分支機(jī)構(gòu)如何申報(bào)企業(yè)所得稅?
連鎖行業(yè)總分機(jī)構(gòu)如何申報(bào)稅種,總機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算,分支機(jī)構(gòu)非獨(dú)立核算
請(qǐng)問老師,異地分支機(jī)構(gòu),獨(dú)立核算,可以在異地獨(dú)立申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
電商收款問題。 8月在平臺(tái)提現(xiàn)費(fèi)用。本來是全錄收入, 但是在9月按平臺(tái)要求開具3家公司的服務(wù)費(fèi)。(錢就是在8月的金額里邊) 這樣我其實(shí)8月收款,同9月的發(fā)票需要如何開票?。?/p>
員工休產(chǎn)假,工資應(yīng)該怎么發(fā)放?
沒有收入付工資會(huì)不對(duì)不
付給xx公司保證金怎么做賬
老師 這個(gè)按照什么填寫
老師,我個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候一直提示這個(gè),我該怎么操作?
請(qǐng)問下老師,水果種植合作社進(jìn)行農(nóng)田改造計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呀
企業(yè)購入房屋經(jīng)營使用,取得發(fā)票,折舊20年,次月開始折舊,然后企業(yè)陸續(xù)取得契稅和裝修費(fèi)的發(fā)票,也應(yīng)當(dāng)計(jì)入資產(chǎn)的成本,參與折舊,此時(shí)因?yàn)榉课菹热〉昧税l(fā)票折舊了幾個(gè)月,后續(xù)契稅和裝修費(fèi)折舊時(shí)可根據(jù)剩余折舊年限來算嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
分公司營業(yè)執(zhí)照上沒有法人,只有企業(yè)負(fù)責(zé)人,是不是也可以自行申報(bào),有沒有規(guī)定一定要匯總申報(bào)。
是的,也可以自行申報(bào)。實(shí)際中普遍存在
以總機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的非法人分支機(jī)構(gòu),無法提供匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表,也無法提供本辦法第二十三條規(guī)定相關(guān)證據(jù)證明其二級(jí)及以下分支機(jī)構(gòu)身份的,應(yīng)視同獨(dú)立納稅人計(jì)算并就地繳納企業(yè)所得稅。
1.無法提供匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表(沒在分機(jī)構(gòu)做匯總申報(bào)備案就無法提供吧) 2.也無法提供本辦法第二十三條規(guī)定相關(guān)證據(jù)證明其二級(jí)及以下分支機(jī)構(gòu)身份的(第二十三條是什么內(nèi)容?) 3.老師以上這個(gè)規(guī)定是哪個(gè)發(fā)條下的
是的,沒在分機(jī)構(gòu)做匯總申報(bào)備案就無法提供
企業(yè)所得稅法或企業(yè)所得稅實(shí)施辦法,具體哪個(gè)記不清了。只是老師做筆記,記下來這條。平時(shí)用得上。
老師你對(duì)這塊比較了解,想具體再請(qǐng)教你一下,可以幫我分析一下么,我們分公司一直是獨(dú)立核算自行申報(bào)的,但我們分公司也符合小微條件,一直享受了小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)剛稅務(wù)登記的時(shí)候系統(tǒng)選擇企業(yè)類型的時(shí)候登記錯(cuò)了,一直是按小微企業(yè)申報(bào)的,公司經(jīng)營也不太好一直沒交過企業(yè)所得稅,就是年前交了一次,稅局現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了打電話說不該享受,要求變更企業(yè)類型并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,說我們應(yīng)該匯總申報(bào)的,既然沒匯總申報(bào)就不能享受企業(yè)所得稅。但我們領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為這是系統(tǒng)漏洞,他們一直沒有讓變更,現(xiàn)在交稅了讓變更,沒法接受。 如果匯總申報(bào),總機(jī)構(gòu)也一直虧損,也不需要交企業(yè)所得稅。 不知道該怎么辦。。。
如果是這樣,可以按匯總申報(bào),因?yàn)榭倷C(jī)構(gòu)也虧損,即使更正申報(bào),也不用交企業(yè)所得稅
匯總申報(bào)可以隨時(shí)備案么,還是按年度的?比如上年第四季度已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在辦理匯總申報(bào),再由總機(jī)構(gòu)更正上年第四季度的申報(bào)么?
匯總申報(bào)備案一次就可以,但分配表一年備案一次