您好,會計收入與開票數(shù)據(jù)對比
老師你好,我們是一般納稅人,上個月我們增值稅申報時申報了無票收入,這個月我們和上次的無票收入一起開的票,這個月增值稅申報時該怎么填啊
公司1月份申報12月份的增值稅補了收入362萬多的增值稅,這個賬怎么做?這個收入要不要按無票收入做到賬上去的?要做的話分錄怎么寫?
老師,這個月要申報1月份的增值稅,賬上怎么查有沒有無票收入的?
做5月份的賬,發(fā)現(xiàn)有一筆無票收入,可是5月份增值稅已經(jīng)申報劃款,可以下個月在申報嗎,那本月這個無票收入怎么做賬?
老師,我二月份的賬上有一筆常規(guī)收入,當(dāng)月沒有開具增值稅專用發(fā)票,待3月份開具,那么在申報2月份增值稅時收入是按含稅金額申報。到申報3月份增值稅時這筆又開了發(fā)票,這種怎么處理
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
老師,我沒做無票收入,怎么比對呢?1月份賬上的收入都是開票軟件里面導(dǎo)出的明細(xì)表直接導(dǎo)入進做賬軟件里自動生成的
這個無票收入,一般都是次月申報上月增值稅的時候,查上月有沒有做進無票收入嗎?
您好,那您看成本結(jié)轉(zhuǎn),收入成本需要匹配
老師,成本還沒結(jié)轉(zhuǎn)的。就是想知道,賬上該怎么查是否存在無票收入的?因為以前月份的無票收入應(yīng)該在當(dāng)期就確認(rèn)過了的。那這次申報1月份增值稅的話,是不是就只用看1月份有沒有無票收入的?
因為我以前沒做過生產(chǎn)制造銷售型企業(yè)。我以前在的那個行業(yè)不存在無票收入。所以,我對這塊不太了解
您好,收入都有統(tǒng)計表,哪些開票哪些未開票,那您看當(dāng)期收入臺賬