您好 無票收入欄次填負數(shù)申報 開具發(fā)票的正常填寫申報就好了
老師你好,我們是一般納稅人,上個月我們增值稅申報時申報了無票收入,這個月我們和上次的無票收入一起開的票,這個月增值稅申報時該怎么填啊
老師您好,咨詢一個稅務(wù)問題,當月做了一筆無票收入,并按稅法規(guī)定,申報增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應(yīng)的發(fā)票,此時,我們應(yīng)該怎么處理?申報增值稅的話,那不是重復(fù)申報增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認無票收入計算一次增值,開具發(fā)票收一次增值。
你好!申報上個月增值稅的時候又一次無票收入,針對這部分怎么入賬?
老師你好,我們是一般納稅人,上個月報了無票收入,但是這個月開了對應(yīng)的票了,那我申報這個月的增值稅報表如何填嘞
小規(guī)模納稅人上月無票收入已申報納稅,這個月開票了,應(yīng)該怎么填報增值稅
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資(實發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔社保,公積金) 應(yīng)交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務(wù)費
好的,謝謝 啊
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問