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老師,我二月份的賬上有一筆常規(guī)收入,當月沒有開具增值稅專用發(fā)票,待3月份開具,那么在申報2月份增值稅時收入是按含稅金額申報。到申報3月份增值稅時這筆又開了發(fā)票,這種怎么處理

2024-03-05 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-05 09:26

同學(xué)你好 你是問怎么報稅嗎 未開票收入的話得算出來不含稅的金額申報

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同學(xué)你好 你是問怎么報稅嗎 未開票收入的話得算出來不含稅的金額申報
2024-03-05
同學(xué),你好 3月份,先把不開票收入紅沖,再根據(jù)發(fā)票重新做
2024-03-05
你好,這個不可以的,你需要紅沖三月份的,然后再做發(fā)票,五月份的。
2022-05-18
同學(xué)你好 按照正確的稅率申報
2022-07-12
你好,需要確認新開發(fā)票的進項,并轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票的進項增值稅轉(zhuǎn)出 負數(shù)發(fā)票 借:庫存商品/費用等? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等? 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ? 重新開具 借:庫存商品/費用等?? ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等?
2024-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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