你好,為什么附件賬單是12500,銀行回單只有7250呢??
我們單位收到一張汽車保險(xiǎn)普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險(xiǎn)公司4064.62元,請(qǐng)問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對(duì)嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個(gè)分錄可以合并簡(jiǎn)化成這樣嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
每日一練1102021年12月A公司有關(guān)資料如下:(1)12月1日,應(yīng)收賬款賬戶借方余額為125萬元,壞賬準(zhǔn)備賬戶貸方余額為0.625萬元。(2)12月5日,向B公司銷售產(chǎn)品110件,單價(jià)為1萬元,增值稅稅率為13%,單位銷售成本為0.8萬元,尚未收款。(3)12月25日,因產(chǎn)品質(zhì)量原因,B公司要求退回本月5日購(gòu)買的10件商品,A公司同意B公司退貨并辦理退貨手續(xù)和開具增值稅專用發(fā)票,A公司收到B公司退回的商品。(4)12月26日,發(fā)生壞賬損失2萬元。(5)12月25日,收回前期已經(jīng)確認(rèn)到壞賬1萬元存入銀行。(6)2021年12月31日,A公司預(yù)期損失1.2萬元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。要求根據(jù)上述資料分析,回答下列(1)-(6)題。(1)下列各項(xiàng)業(yè)務(wù)中,應(yīng)記入壞賬準(zhǔn)備科目借方的是()A.沖回多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備B.當(dāng)期確認(rèn)的壞賬損失C.收回前期應(yīng)收賬款D已轉(zhuǎn)銷的壞賬當(dāng)期又收回(2)根據(jù)資料3,關(guān)于銷售退回下列說法正確的是()A.沖減銷售費(fèi)用10萬元B.計(jì)入銷售費(fèi)用10萬元C.沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬元D.沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬元45怎么做
汽車銷售公司,保險(xiǎn)公司賠付維修費(fèi),附件賬單是12500,銀行回單只有7250,借銀寸7250,貸預(yù)收7250,剩下的5150怎么做賬?。?/p>
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師我們?cè)先霂?kù)因?yàn)闆]付款 還沒走取得發(fā)票,這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師,農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類別?機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具?
來個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防車可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
請(qǐng)問,江蘇單位,有項(xiàng)目在廈門,也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨,現(xiàn)在需要他開出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對(duì)公賬戶給供應(yīng)商過一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請(qǐng)教一個(gè)問題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí),按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
不知道啊
你好,你提供的問題,你需要告知其中的原因才是啊。 你自己都不知道,我這邊不可能猜的出來啊?
剛剛查到了再204號(hào)憑證銀行回單有5150,做了借銀行存款5150,預(yù)收-保險(xiǎn)公司5150,后面248號(hào)憑證附件是銀行回單7350,賬單12500,做的接,銀行存款7350,預(yù)收-保險(xiǎn)公司,這樣是對(duì)的吧,就是248號(hào)憑證回單和附件金額不一致,但是在前面憑證做過了,就不影響是不
你好,如果是預(yù)收款,還沒有開具發(fā)票,是這樣的
還有這個(gè),客人的二手車抵扣車款兩千,車輛銷售價(jià)227800,開票價(jià)225800,最后那一欄的銷項(xiàng)應(yīng)該是109.29,但是那兩千做了應(yīng)付現(xiàn)在銷項(xiàng)就多了兩千怎么弄哦
不同問題,請(qǐng)重新發(fā)起提問,謝謝配合。