同學(xué)你好 可以的,但是最好是有明細(xì)
我們單位收到一張汽車保險(xiǎn)普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險(xiǎn)公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個(gè)分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
1.8月5日,由于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶興,公司向中國王商銀行北京分行限9個(gè)月、利率6%的款項(xiàng)500000元,雙方約定利息按季度支付。2.8月6日,企業(yè)營銷部門向廣告第劃方支付產(chǎn)品廣告費(fèi)120.000元,以工行存款簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票3.8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅2607.79元,銀行實(shí)付上月工資689459.71元。4.8月10日,以網(wǎng)上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護(hù)建設(shè)稅21081.62元、救有貨附加9899.27元、地方教育資附加6266.17元、代繳個(gè)人所得稅2607.79元(合并制單)。5、8月13日,行政助理以現(xiàn)金800元購買辦公用品使用,其中組裝車間300元,企業(yè)管理部500元8、8月17日,收到壺體生產(chǎn)車間王小強(qiáng)交來罰款,出納現(xiàn)金1000元送存銀行(分成兩筆憑證處理)寫出以上會計(jì)分錄及具體金額
1.從銀行提取現(xiàn)金80000元,以備發(fā)放本月工資2、從銀行借入期限三月貸款100000元,存入銀行3、購入乙材料8000干克每千克25元,運(yùn)雜費(fèi)400元增值稅稅率17%稅款及運(yùn)費(fèi)以銀行存款支付,材料尚未到4.上述乙材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫5、以銀行存款支付行政管理部門本月的水電費(fèi)300元6、銷售A產(chǎn)品600件,每件500元增值稅稅率17%,銷售貨款及銷項(xiàng)稅額已存入銀行。7、計(jì)算本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅568元,教育費(fèi)附加243元8、結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本228000元9.收到國家投入資金200000元,存人銀行。10、發(fā)出甲材料110000元其制造A產(chǎn)品耗用155000元,制適B產(chǎn)品耗用45000元車間一般耗用8000元,公司管理部門耗用12000元11、企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)30000元,銷項(xiàng)稅額5100元,代墊運(yùn)費(fèi)400元,貨款尚未收到12、根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)收乙公司貨款36000元,存人銀行。13、以銀行存款支付車間辦公費(fèi)300元,部招待費(fèi)400元14分配本月份職二工資其中生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資13000元。以上做成分錄
老師,有兩個(gè)問題需要請教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大,這個(gè)時(shí)候賬務(wù)處理,計(jì)提的時(shí)候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關(guān)系嗎? 2、我注冊公司的時(shí)候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費(fèi)用,今年開始想每月做個(gè)租金費(fèi)用支出,因?yàn)?00元不超過500元,附件用收據(jù)(寫明收款人的身份證號碼和手機(jī)號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費(fèi)用支出會好些?
老師您好,請問物流運(yùn)輸企業(yè),給車輛上保險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司開的專票,備注欄有保險(xiǎn)公司代扣代繳的車船稅,那么在做分錄時(shí)是不是需要這樣: 借:主營業(yè)務(wù)成本-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 稅金及附加-車船稅 貸:銀行存款 請問老師是這樣嗎?必須把稅金及附加-車船稅記上,是這樣嗎?蟹蟹老師
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
您的意思是通過應(yīng)交稅費(fèi)科目,按第一個(gè)分錄那樣做嗎
嗯 按明細(xì)來做的哦
老師,還有個(gè)問題是,我去年科目做錯(cuò)了,做成: 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 4064.62 要怎么改
是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
那你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后重新做
能不能直接補(bǔ)提,借:稅金及附加300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅300
你是科目做錯(cuò)了還是少計(jì)提了
如果按照簡化的分錄本來應(yīng)該是做 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62 結(jié)果做成了: 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 4064.62 但是按照老師您給的建議,做明細(xì)分錄的話就是少計(jì)提了
那就直接補(bǔ)計(jì)提哦