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老師外貿(mào)企業(yè)的出口商品進(jìn)項(xiàng)稅額填在附表二的哪欄??附表四是否需要填寫
老師 出口企業(yè)增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)在第幾欄
老師外貿(mào)出口企業(yè)免稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出增值稅附表二應(yīng)填在哪欄?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易公司,出口免退稅,填增值稅申報(bào)表,附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)填,稅務(wù)局也沒(méi)打電話,出口免退稅,附表二到底填不填
外貿(mào)企業(yè) 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 之前退稅勾選勾成抵扣勾選 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填附表二哪一欄
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
我是出口外貿(mào)企業(yè),有進(jìn)賬發(fā)票,發(fā)票名稱和報(bào)關(guān)單不一致,退不了稅,稅務(wù)局說(shuō)做免稅處理,進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要做轉(zhuǎn)出?不知道增值稅報(bào)表在哪里填?
您好,下午好,填在第23行
填在23欄我試過(guò)了老師,保存后跳到主表期末留底負(fù)數(shù)要交稅。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是要交稅的
老師,但是我是出口退稅是免稅的,主要是對(duì)方公司給我開的發(fā)票與保管單不一致,不能退退稅,是免稅的不交任何稅
我做的是退稅勾選,您說(shuō)的增值稅23欄是不是抵扣勾選做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填次欄呀
您是要在申報(bào)表做免稅處理嗎?
那您就填 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
謝謝老師
不客氣。大家互相學(xué)習(xí)