你好,這個是專票嗎?如果是的話,需要開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票重新開。
老師您好!我單位3月份開出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對方按紅字信息表開了負數(shù)發(fā)票過來,也開了一張正確的藍字發(fā)票,那張開多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎?現(xiàn)在是4月份了該怎么處理?
老師你好,全電發(fā)票我1月份的時候開了三個點,現(xiàn)在我想把它給作廢掉,那該怎么弄?是直接開紅字信息表,再開一個正確,對嗎
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經(jīng)把負數(shù)發(fā)票算進去了,現(xiàn)在沒有了這張負數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認單,我以為雙方都可以發(fā)起確認單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認單可以72小時候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認單,我以為雙方都可以發(fā)起確認單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認單可以72小時候沒開具可以作廢不
企業(yè)所得稅納稅申報第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預收款金額吧
老師,海關年檢在哪個系統(tǒng)做的
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應交增值稅,但是我季末沒有結轉到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結轉到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費怎么入賬 計入銷售費用還是管理費用
老師,你好,我是簡易征收,應稅局要求,在今年二季度預繳了1500萬收入的增值稅,當季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計提申報繳納了,之后這幾個月我都是按當期真實的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因為之前也是按那個金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報,對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報表和每個月增值稅報表都需要去稅務局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報表?
老師,您好!請問老師一個問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務局“未申報查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補錄嗎?
老師你好,我是電子普票
我現(xiàn)在就是點那個紅字發(fā)票確認信息錄入點這個選擇的發(fā)票,提交之后再開一個正確的發(fā)票是這樣嗎?
可以的啊,這個就不需要開紅字信息表。
我1月份4號開具的發(fā)票,我現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,也是開個紅字信息錄入,選擇發(fā)票再開一個正確的對嗎?
你好,直接開紅字發(fā)票重新開就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。