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Q

老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開(kāi)票收入做未開(kāi)票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問(wèn)一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?

2025-10-20 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-20 16:09

這樣做有問(wèn)題。印花稅得按實(shí)際發(fā)生的應(yīng)稅行為(比如簽合同)申報(bào),不是看收入是否超之前預(yù)繳數(shù)。當(dāng)期沒(méi)應(yīng)稅行為才能 0 申報(bào),有就得正常報(bào),哪怕之前繳過(guò),不然可能有處罰;等收入超了再報(bào)超出處,只適用于增值稅,不適用于印花稅。

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快賬用戶9266 追問(wèn) 2025-10-20 16:12

那我之前按預(yù)繳的收入已經(jīng)繳過(guò)了的,該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2025-10-20 16:15

交了就不用再交了哦

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快賬用戶9266 追問(wèn) 2025-10-20 16:44

知道了老師,那我本季度按0申報(bào),要把之前的多預(yù)繳的沖完才能申報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-10-20 16:47

同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣

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